你好,同學(xué),是可以劃一條雙紅線,然后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)下年
銀行存款日記賬2月3月沒(méi)有進(jìn)出款,那月下面寫2,那日下面寫幾比較合適,如圖,在每個(gè)月最后一天都零,然后再本年合計(jì)和本年累計(jì),如2月范例,這樣寫可以嗎?還是2月最后一天不寫,還是直接填本年合計(jì)和本年累計(jì)
老師,我寫銀行存款日記賬的時(shí)候本月合計(jì)我就直接把期初和借方余額加在一起寫在借方,然后最后12月是不是就不用寫本年累計(jì),在本月合計(jì)下面劃一條雙紅線,然后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)下年這樣子做可不可以
麻煩老師問(wèn)一下 我在填寫科目余額表的時(shí)候 本期發(fā)生的 借貸余額合計(jì) 不一樣 ? 是不是 損益類科目 借方貸方都寫 然后再加起來(lái)算 比如 本期借方發(fā)生額 管理費(fèi)用 104 填寫在借方 這個(gè)期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 所以 貸方也填寫104 然后再加嗎?
銀行存款日記賬每個(gè)月在本月合計(jì)下面劃單紅線,在年末的最后一個(gè)月本月合計(jì)劃雙紅線,沒(méi)有本年累計(jì),然后結(jié)轉(zhuǎn)下面這個(gè)方法對(duì)不對(duì)
銀行存款日記賬每個(gè)月在本月合計(jì)下面劃單紅線,在年末的最后一個(gè)月本月合計(jì)劃雙紅線,沒(méi)有本年累計(jì),然后結(jié)轉(zhuǎn)下面這個(gè)方法對(duì)不對(duì)
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?