你好;? ? ?你們要做成本去; 只是沒有成本發(fā)票 匯算調(diào)增? ?
請(qǐng)問老師,我公司是財(cái)務(wù)咨詢公司,公司已開發(fā)票,但分包給下家的業(yè)務(wù)款已付但沒取得發(fā)票,利潤表體現(xiàn)的利潤有點(diǎn)大,怎么處理,如取得發(fā)票計(jì)入費(fèi)用還是成本,謝謝
老師,請(qǐng)問,一般納稅人開始是所得稅核定征收,發(fā)生了收入,但是成本沒有取得發(fā)票,也沒暫估入庫,所以在核定征收年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用,后來公司轉(zhuǎn)為查賬征收,前幾年度的成本發(fā)票在查賬征收年度已經(jīng)取得專票,并在取得發(fā)票當(dāng)月入賬記入庫存,會(huì)計(jì)賬按庫存加權(quán)平均計(jì)算成本結(jié)轉(zhuǎn),后來公司經(jīng)營失敗,導(dǎo)致公司庫存數(shù)大于實(shí)際數(shù),公司現(xiàn)面臨注銷,我如何清理賬面,謝謝老師!
老師您好,我們公司是咨詢服務(wù)公司,目前簽了合同,收了部分預(yù)付款,但是發(fā)票還沒開給對(duì)方,該怎么做賬務(wù)處理?雖然發(fā)票沒開,但是已經(jīng)產(chǎn)生人工成本了,該怎么記賬,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 后期發(fā)票開了賬務(wù)處理怎么做? 謝謝
項(xiàng)目設(shè)計(jì)公司與總公司簽訂合同,開具設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票 總公司已支付設(shè)計(jì)費(fèi),設(shè)計(jì)成本入總公司,但是工程項(xiàng)目分包給分公司,收入由分公司收,分公司獨(dú)立核算的,總公司相當(dāng)于只有成本沒有收入,分公司有收入但設(shè)計(jì)成本減少 ,請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理合理,主要就怎么解決總公司承擔(dān)設(shè)計(jì)成本,但是沒有收入的問題?謝謝
老師好,請(qǐng)教一下:公司買車,以個(gè)人名義按揭貸款,每月按照本、息還款,分兩年還清。 合同是個(gè)人簽的,車入的是公司的話,已取得發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,麻煩老師給寫一下詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄,個(gè)人還款,沒有利息發(fā)票。 這個(gè)業(yè)務(wù)需要取得哪些原始單據(jù)
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒有開票額度了,在第三季度月初開票做帳到二季度有影響不
下月會(huì)有發(fā)票進(jìn)來
?你好; 那就好;? 暫估成本去 ;? ?
多謝老師
下月是不是先沖紅預(yù)估的憑證再做一張正確的
?1. 是的; 在做正確發(fā)票; 先紅沖 ;? ?對(duì)的; 不客氣? ;滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??