?你好;? ? ? ? ? ?分業(yè)務內容來貼 ;? ?可以分別來 貼粘貼單? ?和寫報銷單;? ? ?分別貼哈 ;按業(yè)務來貼??
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術人員 他們發(fā)生的交通費(包括飛機火車票打車票),快遞費、技術培訓費、核酸檢測費,像這樣的費用,在做賬的時候 ,放到業(yè)務招待費里,都是有相關發(fā)票的,這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計入研發(fā)支出-業(yè)務招待費里 這樣合理么 還需要單獨報個稅么 按著勞務費那樣報個稅(因為這個費用報銷,外部技術人員 是沒有涉及收入一說的)
老師我想問一下,項目經(jīng)理報賬,有汽車維修費,辦公用品,火車票,現(xiàn)場買的五金,加油發(fā)票和打車費,把這些發(fā)票貼票的話怎樣分類呀
老師你好,公司一般納稅人,前幾天s局進行了稽查,隨機自選,查到我們公司要求我們自查,昨天下到公司進行了賬務查驗,問題發(fā)現(xiàn)是讓我們把增值稅柴油發(fā)票進項稅額轉出 我們公司固定資產(chǎn)沒有柴油車的,進了柴油發(fā)票并進行了抵扣。這種情況下是得開租車發(fā)票對吧?如果這個租車,租金可以寫無償使用嗎?然后我們給他加油訂成本和費用了,租金最低限額的有多少? 現(xiàn)在我們的解決辦法?怎么能降低納稅所交稅額
請問老師這個江西智豪瀝青混凝土有限公司,是我們公司,我們作為銷售方開票,開票的內容是非金屬制品*瀝青,還有臺班費,拖車費,我想問的是這個經(jīng)營范圍可以開臺班費拖車費嗎?第二,拖車費和臺班費不是要增加商品編碼嗎,我找不到稅收分類怎么辦?怎么查找的?第三,開拖車費是不是一定要有備注出發(fā)地和到達地的備注,我不想寫備注,因為瀝青是不需要備注的,我記得老師說過,運輸發(fā)票要備注出發(fā)地到達地,如果瀝青和拖車費開在一張發(fā)票上是可以不寫備注,還是說一定要寫備注的,客戶要求開在一起,可以不寫備注嗎,還是說不寫備注出發(fā)地到達地,就需要分開開2張發(fā)票才行,而且我還聽說開發(fā)票拖車費稅率很高,是這樣嗎?我該怎么開票,商品編碼類別我也找不到,怎么解決呀
請問老師這個江西智豪瀝青混凝土有限公司,是我們公司,我們作為銷售方開票,開票的內容是非金屬制品*瀝青,還有臺班費,拖車費,我想問的是這個經(jīng)營范圍可以開臺班費拖車費嗎?第二,拖車費和臺班費不是要增加商品編碼嗎,我找不到稅收分類怎么辦?怎么查找的?第三,開拖車費是不是一定要有備注出發(fā)地和到達地的備注,我不想寫備注,因為瀝青是不需要備注的,我記得老師說過,運輸發(fā)票要備注出發(fā)地到達地,如果瀝青和拖車費開在一張發(fā)票上是可以不寫備注,還是說一定要寫備注的,客戶要求開在一起,可以不寫備注嗎,還是說不寫備注出發(fā)地到達地,就需要分開開2張發(fā)票才行,而且我還聽說開發(fā)票拖車費稅率很高,是這樣嗎?我該怎么開票,商品編碼類別我也找不到,怎么解決呀
老師,因為醫(yī)務的原因造成這個月的勞務數(shù)據(jù)就是醫(yī)助的勞務數(shù)據(jù),沒有提供財務,如果下個月一起報的話,那么只減一個800,正常情況下,這個月應該減個800,然后下個月再減個800那個稅金不一樣,如何解決?
老師匯算清繳繳納的所得稅怎么做分錄?金額有10多萬繳納了。
2024年供應商,應給我開3萬的票,沒開,我暫估入賬的 2025年5月31日都沒開給我, 我匯算清繳,調增了 到現(xiàn)在一直沒開 我這調增了。需要做賬務處理嗎 2024年記賬,借,主營業(yè)務成本-租賃費3萬,貸應付賬款3萬 需要做賬務處理分錄嗎?
老師,我今年第一季度資產(chǎn)總額是51139064.91,第二季度資產(chǎn)總額是54818559.03元,我現(xiàn)在想第三四季度調整一下,資產(chǎn)總額,那應該第三四季度資產(chǎn)總額在多少,才能年平均資產(chǎn)總額小于5000萬呢,第三季度和第四季度我的資產(chǎn)總額應該保持在具體金額多少呢,麻煩老師幫我算下,還有我減少資產(chǎn)總額的話是減少哪些科目的數(shù)字,麻煩老師給我一一列舉一下,非常感謝
老師,報稅的實操系統(tǒng),例如小規(guī)模增值稅申報、一般納稅人增值稅申報、所得稅申報、個稅申報、印花稅申報,各個行業(yè),是不是都是在一個系統(tǒng)里申報的?是不是不分行業(yè)?
3月份做了無票收入4500元.5月份客戶退款了4500,成本3000,分錄怎么做,小規(guī)模納稅人
夫妻兩人準備用公積金貸款,男方公積金基數(shù)8868,女方公積金基數(shù)7084,貸款額度怎么測算呢
6月份修改的五月份增值稅申報表做的進項稅額轉出1.4萬,然后6月份補交的增值稅滯納金,這個賬怎樣做呢?做在5月份還是6月份呢
申報個稅,有一個員工1月份申報的時候是按累計減除費用60000元計算的,2月3月離職沒有工資,4月上班,然后繼續(xù)申報個稅,系統(tǒng)自動按照累計減除費用10000元算的,5月就是15000了,現(xiàn)在申報6月份的,這個員工申報不成功,顯示未按上一屬期6萬申報,我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎?需要怎么操作
老師同一個員工工資預繳的時候己經(jīng)減除6萬的費用了,年報的時候工勞搞特一起匯算時候還需要 再一次減除6萬嗎減除
專票和普票能貼在一起嗎
可以一起貼的; 這個是可以的??
好的,感謝
?不客氣的;幫到你就好; 滿意請給予評價?