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老師好! 公司是二房東出租房屋、小規(guī)模、每月都開專票和普票,稅率5%。7月開票約22萬,其中普票約5萬,未超45萬故代開的普票稅率稅額都是星號,即免征增值稅;至8月中旬,第3季度開票總收入超45萬……請問我第3季度的賬要把7、8月帶星號無稅額的普票計算出不含稅價和稅額、計提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,對吧?

2022-10-24 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-24 09:14

對的,是的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2022-10-24 09:14

小規(guī)模的你用應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅就可以的。

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快賬用戶6295 追問 2022-10-24 09:44

好。謝謝老師。 1、票面上也沒顯示稅額,我計算的跟后期實扣的可能也會有小數(shù)的差異。2、每張普票幾千塊,張數(shù)有點多。 有沒有辦法快速做這個賬?我剛想了一下,要把收入減掉一部分,做到貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,都是貸方,成不了分錄…

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齊紅老師 解答 2022-10-24 09:45

有個四舍五入的差異,這個沒有影響的。

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齊紅老師 解答 2022-10-24 09:45

你當(dāng)時不管人家給你開的是不是帶稅率的,都應(yīng)該加稅分開啊,不交稅的時候,你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就是了,交稅的話直接借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

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快賬用戶6295 追問 2022-10-24 09:50

1、我們給租戶開的。 2、在電子稅務(wù)局申請代開的,取得的發(fā)票票面上稅率是***(三個星號),稅額也是***(三個星號),前期季度沒超45萬,都是免增值稅的。都沒有做價稅分離。 A、為什么是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入? B、我現(xiàn)在只能把前期(至少2022.07月、2022.08)的發(fā)票一張張做價稅分離(計算出稅額)了是吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 10:01

你好,因為你們本身就不免稅,只不過是稅務(wù)局代開的時候,他為了在極度45萬不讓你們交增值稅才開的新號,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,不到45萬的免稅的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

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齊紅老師 解答 2022-10-24 10:01

對的,是的,第二個是這么做的,你現(xiàn)在需要自己計算出來的。

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快賬用戶6295 追問 2022-10-24 10:45

那既然我們本不是免稅,也就是說前期這些普票對應(yīng)的城建稅、教育費附加、地方教育附加也都要計提對吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 10:51

需要交際題,不需要交就不用管。

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齊紅老師 解答 2022-10-24 10:51

需要交你就計提上,不交的就不用管啦。

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對的,是的,是這么做的。
2022-10-24
你好,超過是全額交稅的,稅率顯示5%
2022-07-10
你好我們這里沒有申報表
2021-12-21
你好我們這里沒有申報表
2021-12-21
您好,您房租要按月確認(rèn)計算,但是銷售貨物可以人為調(diào)節(jié)開票時間。
2020-11-01
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