你好,學(xué)員,要扣除的
我是銷售方,這個月開了沖紅上個月客戶已認證的發(fā)票,沖紅的稅金在申報表進項稅額轉(zhuǎn)出里顯示,這個要怎么做分錄
電子發(fā)票開錯當(dāng)月紅沖的,在申報增值稅的時候,需要填報紅沖的負數(shù)金額嗎
請問申請增值稅即征即退,當(dāng)月申請的開票金額大于當(dāng)月開票的金額的加總,原因是當(dāng)月一張紅沖發(fā)票,即征即退申報 報錯,不符合填報規(guī)則,請問要怎樣處理
上個月的電子普票在這個月沖紅了,那增值稅影響的是這個月嗎?上個月還是按沒沖紅的金額申報?
本月紅沖上月發(fā)票又重開了,那本月申報是要扣除紅沖的金額吧?
考稅務(wù)師需要學(xué)歷要求嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)租廠房給一般納稅人企業(yè),是開幾個點的發(fā)票的呢?
老師 應(yīng)付職工薪酬錄明細賬什么科目
企業(yè)獲得的資產(chǎn)補償款如何做賬啊?需要繳稅嗎
假如每月都有一筆無票收入 借:其他應(yīng)收款 18 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12 應(yīng)交稅費 增 銷項6 應(yīng)交稅費 增 轉(zhuǎn)出未交增值稅-6 應(yīng)交稅費 增 轉(zhuǎn)出多交增值稅6 這個分錄對嗎?后續(xù)的分錄怎么做?
老師,明天下午面試一家公司做微短劇,短視頻拍攝的公司的全盤會計要注意哪些問題,比如會計分錄還有稅費方面
@董老師在線么~其他老師暫時不回復(fù),謝謝~
購置固定資產(chǎn),款己付,驗收合格達到使用狀態(tài),后期沒辦法取得發(fā)票,科目該怎么做
個人獨資企業(yè)變更投資人,根據(jù)此資產(chǎn)負債表股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議里的價格填多少合理呢?
你好老師。公司批發(fā)零售藥品,給46家門店送貨藥品,做賬每個品記賬太費勁有什么好辦法嗎?老會計的記賬方法是不按品進銷記賬,采購按供應(yīng)商記金額銷售按客戶門店。這種記賬方法可行嗎有沒有風(fēng)險,我應(yīng)該沿用老會計的方法還是按品記賬還是有什么其他好辦法?
好的 謝謝 請問怎么申報印花稅呢?跟之前進去的頁面不一樣
這個沒有變化的,學(xué)員
之前不是這樣的界面
現(xiàn)在都是這種的,學(xué)員
怎么填寫呢,稅款所屬期選 9月么
是的,填寫9月份的,學(xué)員
這樣選的對嗎?再點新增稅源?
你好,學(xué)員,是對的這個
我們是銷售貨物,稅目填買賣合同嗎?應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填呢?哪里填計稅銷售額呢?
買賣合同,數(shù)量一般填寫合同數(shù)量
銷售額在哪里填呢
申報的時候,你現(xiàn)在是采集