你好是,當(dāng)月申報(bào)的開票金額吧
請問老師,申報(bào)增值稅成功但顯示當(dāng)期開具發(fā)票與申報(bào)金額不符合。清卡時(shí)顯示增值稅申報(bào)對比不通過。實(shí)際上金額是符合的,這個(gè)月我開的紅沖比較多就這樣了,請問為什 么會(huì)這樣?應(yīng)該怎么辦?
老師,我9月開了一張發(fā)票,公司要申請計(jì)征即退的,但是發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開出來沒有對應(yīng)的軟件型號,擔(dān)心辦理不了退稅,這個(gè)月就想紅沖,目前沒有發(fā)票,這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有租金發(fā)票開回來,申報(bào)不用交稅,但是9月這張發(fā)票還能按照正常退稅回來,到時(shí)候再按軟件型號開正確的發(fā)票出來,應(yīng)該怎么做呢?計(jì)征即退的軟件發(fā)票開具有什么要求呢
請問申請?jiān)鲋刀惣凑骷赐?,?dāng)月申請的開票金額大于當(dāng)月開票的金額的加總,原因是當(dāng)月一張紅沖發(fā)票,即征即退申報(bào) 報(bào)錯(cuò),不符合填報(bào)規(guī)則,請問要怎樣處理
請問:我們工廠從1月份開始需要改變收入確認(rèn)方式(以前是以開票確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅),現(xiàn)在當(dāng)月的加工收入要當(dāng)月確認(rèn),即使當(dāng)月未開票,這個(gè)未開票收入怎么做賬務(wù)處理和申報(bào)增值稅呢?
#提問#請問老師,我1月開具了資源綜合利用增值稅即征即退發(fā)票264902.39,涉及稅額34437.31,我在開具時(shí)已經(jīng)選擇了即征即退發(fā)票,申報(bào)表稅務(wù)局已經(jīng)統(tǒng)計(jì)了即征即退項(xiàng)目,我當(dāng)月其他銷售和即征即退加起來增值稅46000多,2個(gè)問題,第一假如我勾選10000的進(jìn)項(xiàng),稅務(wù)會(huì)不會(huì)給我統(tǒng)計(jì)為即征即退進(jìn)項(xiàng)?第二個(gè)問題:專門用于即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票前期已經(jīng)勾選抵扣一般銷售項(xiàng)目怎么辦?
你好我們有兩個(gè)公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計(jì)收入怎么導(dǎo)出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以前是個(gè)體戶,從2023年開始教育局要求我們把營業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財(cái)務(wù)這塊一直沒有做,網(wǎng)上報(bào)稅一直是零報(bào),我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個(gè)屬于小機(jī)構(gòu),就幾個(gè)老師,老板也只有一個(gè),這樣的財(cái)務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實(shí)操課,只可以免費(fèi)一年嗎?那送的校長vip,可以永久免費(fèi)嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請問下他需要繳納稅費(fèi)
對于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
是的,但是因?yàn)榧t字發(fā)票的原因 要一般項(xiàng)目和即征即退分開填寫 導(dǎo)致即征即退金額大了
是一般項(xiàng)目有紅沖金額嗎