同學你好,做賬時,借:應收賬款-農(nóng)民工工資公司,貸:應收賬款-甲方。
我想問一下,我們是乙方施工方,甲方在付工程款的時候直接把農(nóng)民工工資付給農(nóng)民工了,不經(jīng)過我公司,我公司需要給農(nóng)民工申報個稅嗎
老師,我們是建筑勞務公司,本月我們收到甲方工程款,其中一部分工程款甲方直接付給農(nóng)民工,一部分打入我們公司公戶,但是本月我們沒有給甲方開票,我該怎么入賬
請問一下承建商代付分包方的勞務工資,分包方該怎么做賬?比如承建商(甲),總包方(乙),分包方(丙),我公司是分包方丙,開票給總包乙,承建商甲直接把勞務費支付給我公司的農(nóng)民工了
老師 請問一下是建筑公司,我們屬于乙方,我們每個月開票給甲方,甲方有一部分把錢直接匯入農(nóng)民工工資公司,我要怎么做賬
老師您好,我們是建筑勞務公司,甲方給我們開了農(nóng)民工專戶,給我們代發(fā)農(nóng)民工工資,這種到時我們公司給甲方開了勞務票收款怎么做賬呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那代發(fā)的工資我要入成本嗎,如果入成本我直接沖甲方的應收賬款嗎
同不你好,要入成本的,是的,入成本可以直接沖甲方的應收賬款的。