你好,一般存貨不應(yīng)該是負(fù)數(shù)的
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫,暫估入庫的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領(lǐng)用出庫至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫存商品,但是入庫存商品的時(shí)候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會(huì)增加庫存商品的數(shù)量,這部分我應(yīng)該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對(duì)暫估的這部分原材料
老師好,我公司是房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)中介公司,2020年二季度暫估成本23萬,三季度收到18萬發(fā)票,有5萬元發(fā)票是收不回來了,收不回的發(fā)票,當(dāng)時(shí)暫估了,現(xiàn)如果進(jìn)行處理,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝。
老師您好,如果上月原材料有暫估數(shù)額,是不是下月只要紅沖就可以了,如果上月原材料已計(jì)入生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)為庫存商品,下個(gè)月是不是只要把原材料的暫估更正就可以了,生產(chǎn)成本會(huì)會(huì)在本月發(fā)生改變是嗎?
老師,還是剛剛那個(gè)問題老師,我看到了,成本不能估那么高,太高了出現(xiàn)的情況,我正在調(diào)整暫估的成本大于銷售額了然后9月份又沒有開票出去,[流淚]老師,還是沒辦法就是成本有調(diào)低節(jié)麻煩老師了謝謝
老師,我現(xiàn)在是把暫估的轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中,但是在產(chǎn)品就是負(fù)數(shù) 這樣暫估行嗎?老師 麻煩看下
老板,公司要注銷,固定資產(chǎn)沒折舊完,未分配利潤30萬,其它應(yīng)付款26萬,未完全實(shí)繳,只實(shí)繳了11000元,這種情況能注銷得了嗎
打印會(huì)計(jì)賬套時(shí),現(xiàn)金銀行日記賬包括其他貨幣資金嗎
求教:法人沒有自己實(shí)名的手機(jī)號(hào)可以注冊(cè)電子稅務(wù)局嗎
早上適合做題還是聽課 晚上適合做題還是聽課
老師在哪里查看車輛購置稅是否已經(jīng)申報(bào)繳納
個(gè)人所得稅怎么交申報(bào),
老師 小規(guī)模公司 銷售時(shí)客戶沒讓開票 平時(shí)都不開票 全部申報(bào)未開票收入 這樣可以嗎?有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師下午好!請(qǐng)教個(gè)實(shí)際工作中遇到的問題,就是我們公司委托了一個(gè)自然人幫忙加工,然后沒取得發(fā)票,那公司應(yīng)該如何入賬啊
老師,含稅金額5480.8 怎么計(jì)算不含稅金額
老師 在個(gè)人哪里買貨 付款時(shí)公轉(zhuǎn)私 這樣不用代扣個(gè)稅吧