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老師,我現(xiàn)在是把暫估的轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中,但是在產(chǎn)品就是負(fù)數(shù) 這樣暫估行嗎?老師 麻煩看下

老師,我現(xiàn)在是把暫估的轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中,但是在產(chǎn)品就是負(fù)數(shù)
這樣暫估行嗎?老師
麻煩看下
2022-10-23 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-23 14:17

同學(xué)你好 存貨是負(fù)數(shù)是一定不正確的。要檢查一下,是不是有成本沒有入賬。

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快賬用戶1700 追問 2022-10-23 14:33

沒有憑證了,這是多暫估的負(fù)的這些就是沒有成本,多暫估入帳的

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齊紅老師 解答 2022-10-23 14:39

現(xiàn)在不是生成本多暫估了,是轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品里轉(zhuǎn)超了。

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齊紅老師 解答 2022-10-23 14:39

是生產(chǎn)成本是負(fù)數(shù),不是正數(shù)

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同學(xué)你好 存貨是負(fù)數(shù)是一定不正確的。要檢查一下,是不是有成本沒有入賬。
2022-10-23
你好,一般存貨不應(yīng)該是負(fù)數(shù)的
2022-10-23
你好,同學(xué)。 材料是增加原 材料,不會(huì)增加庫存商品的 借,原材料 貸,應(yīng)付賬款等
2020-11-26
您好,是的,上月那個(gè)暫估分錄沖回,按發(fā)票做下正確金額的分錄,然后差額沖回上月金結(jié)轉(zhuǎn) 的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 (負(fù)) 貸:庫存商品(負(fù))
2023-06-12
同學(xué)你好 接著做藍(lán)字分錄就行了 收到發(fā)票之后再?zèng)_ 現(xiàn)在沒到發(fā)票不要沖
2021-09-26
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