同學(xué)你好,不好意思,我點(diǎn)住了,成本費(fèi)與收入一定要配比。
請(qǐng)問(wèn)下老師,我一月份的項(xiàng)目已經(jīng)完工,也已經(jīng)開(kāi)票回款結(jié)束。當(dāng)時(shí)有票的做成本了,沒(méi)票的也沒(méi)暫估?,F(xiàn)在項(xiàng)目上又來(lái)了很多發(fā)票,金額很大。那我是直接這個(gè)月做那個(gè)項(xiàng)目的成本,還是反結(jié)賬到一月份增加個(gè)暫估成本,然后這個(gè)月再紅沖嗎?
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個(gè)暫估申報(bào)了,但是在5月31日前也取得了這個(gè)暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個(gè)暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬(wàn),相應(yīng)的庫(kù)存商品也虛少了3萬(wàn),如果是這樣,這個(gè)賬怎么更正,如果更正,財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅匯算年報(bào)是不是也必須得更正?有沒(méi)有不用更正報(bào)表 調(diào)賬的好方法?
老師我們商品暫估入賬,還沒(méi)收到發(fā)票就銷(xiāo)售出去了,可能金額跟發(fā)票的金額不一致。我這個(gè)月銷(xiāo)售出去的時(shí)候做了成本結(jié)算。但是等發(fā)票收到的時(shí)候,把暫估入賬沖了,那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么辦?
老師,還是剛剛那個(gè)問(wèn)題, 老師,我看到了,成本不能估那么高,太高了出現(xiàn)的情況,我正在調(diào)整暫估的成本大于銷(xiāo)售額了然后9月份又沒(méi)有開(kāi)票出去,[流淚]老師,還是沒(méi)辦法 就是成本有調(diào)低節(jié)
老師,還是剛剛那個(gè)問(wèn)題老師,我看到了,成本不能估那么高,太高了出現(xiàn)的情況,我正在調(diào)整暫估的成本大于銷(xiāo)售額了然后9月份又沒(méi)有開(kāi)票出去,[流淚]老師,還是沒(méi)辦法就是成本有調(diào)低節(jié)麻煩老師了謝謝
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
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老師看看這個(gè)分錄盤(pán)盈盤(pán)虧的分錄對(duì)嗎?謝謝老師
老師內(nèi)賬的庫(kù)存每月對(duì)不上可以每月沖盤(pán)虧嗎?
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊,謝謝
涉稅賬務(wù)調(diào)整,如果跨年了,損益類(lèi)的調(diào)整,在決算報(bào)表編制之前的,損益類(lèi)科目通過(guò)“本年利潤(rùn)”來(lái)調(diào)整。我想問(wèn)一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當(dāng)年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個(gè)賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個(gè)出納,外賬找代賬公司做,平時(shí),我將發(fā)票及收據(jù)給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經(jīng)給代賬公司了)
關(guān)于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表這三個(gè)表我依舊沒(méi)有搞清楚 填不明白 我需要詳細(xì)的解釋現(xiàn)在我正在填寫(xiě)2月份的這三個(gè)報(bào)表
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)水果車(chē)間成本計(jì)算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車(chē)間費(fèi)用的歸集與分配例題,我的問(wèn)題是分錄中為什么借記制造費(fèi)用貸記生產(chǎn)成本?我覺(jué)得應(yīng)該是相反的,請(qǐng)老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開(kāi)兩萬(wàn)嗎