你好,學(xué)員,就是采購(gòu)之后,加工完成入庫(kù),就是庫(kù)存商品的 清零的話,一般是報(bào)廢,結(jié)轉(zhuǎn)成本的
甲公司對(duì)存貨按照單項(xiàng)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,2016年年末關(guān)于計(jì)提 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的資料如下: (1)庫(kù)存商品甲,賬面余額為300萬,已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備30萬元。 按照一般市場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)售價(jià)為300萬元,預(yù)計(jì)銷售費(fèi)用和相關(guān)稅金為 10萬元。 2)庫(kù)存商品乙,賬面余額為500萬,乙商品已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備10 萬元。庫(kù)存商品按照一般市場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)銷售價(jià)格為490萬元。庫(kù)存商 品乙的預(yù)計(jì)銷售費(fèi)用和稅金為20萬元。 3)庫(kù)存材料丙因改變生產(chǎn)結(jié)構(gòu),導(dǎo)致無法使用,準(zhǔn)備對(duì)外銷售。丙 材料的賬面余額為120萬元,預(yù)計(jì)銷售價(jià)格為110萬元,預(yù)計(jì)銷售費(fèi) 用及相關(guān)稅金為5萬元,已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備30萬元。 要求:1、分別計(jì)算上述存貨期末的可變現(xiàn)凈值 2、分別計(jì)算上述存貨期末應(yīng)計(jì)提多少存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 要計(jì)算過程
老師!想請(qǐng)教一下,公司年底在盤存貨時(shí),其中有一項(xiàng)原材料因?yàn)橘|(zhì)量問題已退回供應(yīng)商了而換回的貨在路上沒到,但是我們公司系統(tǒng)里沒做退庫(kù),所以在盤存時(shí)發(fā)現(xiàn)賬上有,但是實(shí)物沒有,這個(gè)應(yīng)該如何處理?
我2019年沒有庫(kù)存商品入庫(kù)。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫(kù)存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫(kù)存商品負(fù)數(shù)那庫(kù)存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因?yàn)槲沂墙ㄖ袠I(yè)。我們?cè)O(shè)計(jì)工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫(kù)存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的
老師您好 我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨金額(存貨只有庫(kù)存商品,不存在其他科目差異)和存貨明細(xì)賬存在差異。其中我知道的是有部分已出庫(kù),財(cái)務(wù)端未開票,所以未做結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的差異。這部分差異除去,還是有8萬多的差異。這通常會(huì)是什么原因呢。用什么方法可以有效核對(duì)出差異呢。謝謝
存貨如何變庫(kù)存商品做會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)槲业馁Y產(chǎn)負(fù)債表上存貨有900多萬,而庫(kù)存商品只有20多萬而已,想清一些存貨,請(qǐng)問如何處理
長(zhǎng)沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購(gòu)買了意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司賠付了4800(公戶對(duì)公戶)給我們,我們?cè)俟~賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報(bào)個(gè)稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
你好老師這個(gè)分配數(shù)字是怎得來的?
老師好,稅務(wù)稽查,說我們公司成本油票占比高,2024年要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)已補(bǔ)繳增值稅款了,想問下在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算時(shí)填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項(xiàng)
老師,暫估原材料沖成本需要有什么原始憑證嗎
老師,公司搭鐵棚,那人可以可以以公司名開發(fā)票,但沒有對(duì)公賬號(hào),請(qǐng)問可以支付款項(xiàng)給他個(gè)人否
老師,藍(lán)色框住的設(shè)計(jì)在哪里能設(shè)置成常用的?
老師你好,個(gè)體戶賓館,之前都是核定征收,今年開始查帳征收,以前沒有做帳,現(xiàn)在從2025年1月1日開始做帳,金蝶軟件賬務(wù)初始余額能不能都填寫零
你好,老師,這個(gè)月支付了6個(gè)月租金18000。然后我就做了一個(gè)管理費(fèi)用-租金18000,貸方,銀行存款。但是,好像不太對(duì)。這個(gè)是不是要攤銷,那攤銷到每個(gè)月分錄后面怎么做
公司買的空調(diào)除了入固定資產(chǎn)還能入什么費(fèi)用?
老師,您好!我這個(gè)是工業(yè)來的
我不是打算清零,而是存貨太多了,想清一下
你好,學(xué)員,也是可以的
這個(gè)原先是深圳的企業(yè)6月底搬至廣州,接手發(fā)現(xiàn)存貨很大,而且他還沒正式投產(chǎn),但是有很大大的存貨,而且賬面上在產(chǎn)品負(fù)數(shù)了,請(qǐng)問又如何處理,謝謝
做調(diào)整分錄, 在產(chǎn)品調(diào)整到產(chǎn)成品的
那請(qǐng)問也是可以,請(qǐng)問具體要如何做分錄,具體要如何處理?
借存貨-在產(chǎn)品 貸存貨-庫(kù)存商品
請(qǐng)問存貨如何做分錄調(diào)到庫(kù)存商品?還有在產(chǎn)品如何跳到產(chǎn)成品,因?yàn)槲覄傔M(jìn)會(huì)計(jì)行業(yè)不久,不懂,麻煩請(qǐng)教也具體?
借存貨-在產(chǎn)品 貸存貨-庫(kù)存商品
老師,您意思存貨轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,就是借:庫(kù)存商品 貸:存貨 ?因?yàn)榇尕浭钦龜?shù)的
看漏眼了,庫(kù)存商品在存貨內(nèi),不用調(diào),調(diào)的是在產(chǎn)品是嗎?老師
老師,您意思存貨轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,就是借:庫(kù)存商品 貸:存貨 ?因?yàn)榇尕浭钦龜?shù)的 是的,學(xué)員
在產(chǎn)品那里負(fù)數(shù),就是借:存貨-在產(chǎn)品 貸存貨-庫(kù)存商品
這樣調(diào)嗎?老師
是的,你說的很對(duì)的
就是上面的,學(xué)員的
好嘞,老師,我試試看,謝謝老師
不客氣,學(xué)員,周末愉快
老師,您好!沒有在產(chǎn)品的科目哦
你們是計(jì)入什么科目的
我看看余額表,稍等
好的,學(xué)員,看看什么科目的