您好 請問掛帳的時候分錄怎么寫的

老師好,公司賣了一輛掛車,開了發(fā)票,但是賬面上固定資產(chǎn)里沒有這個車,這個怎么做賬啊
老師上個月有一筆車輛故障掛帳廠家這個月回款了開發(fā)票了我怎么做賬啊分錄怎么寫
公司上個月買車付了定金,上個月入了帳了。這個月付了車款,剛開始只有一個銀行的付款回單,后面才收到了機動車的發(fā)票和上牌服務(wù)費的專票,我的憑證應(yīng)該怎么寫啊
老師,我們在廠家有返利,這個月我們用返利進(jìn)車了,然后就開的紅字發(fā)票給廠家,返利進(jìn)到我們預(yù)付款賬戶上了,我們需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么寫那
1上個月購貨方付款,沒取得發(fā)票,根據(jù)回單做的憑證,這個月取得發(fā)票了,怎么掛賬,分錄怎么寫2根據(jù)回單做的分錄金額是25110,這個月取得發(fā)票后是20000,這怎么做掛賬
老師我們公司停車收入以前開成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費,怎么計算我要交的稅呢?
《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財稅〔2017〕37號)和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額核定扣除試點實施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項稅額: 取得一般納稅人開具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)?,F(xiàn)在需要開3%專票給對方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請退稅,也沒有開發(fā)票,申報時金額填到哪一欄?
季末本年利潤貸方余額,是不是就要計提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會計分錄呢?
老師,請問客戶介紹項目,給予他介紹費,支付到個體戶,對方需要開具什么發(fā)票給我們?20萬這樣
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報表,因為這個月對外開了一張租賃發(fā)票,表三這里自動出了這張發(fā)票的數(shù),是價稅合計數(shù),這表用填么,以前從沒填過
車輛檢測費屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問一下,個體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請問計提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報未繳費的
借其他應(yīng)收款/客商往來。貸預(yù)收賬款/會員充值款
您是收到發(fā)票還是開出的發(fā)票?
我開發(fā)票了
借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款/客商往來 借 預(yù)收賬款/會員充值款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
我這沒有銀行回單呢,開發(fā)票的金額比原來得多,有一部分給客戶保養(yǎng)用一部分給客戶儲值后期用
沒有銀行回單 那怎么知道回款了
開發(fā)票的金額比原來得多,比原來的什么多?
就是我們先給廠家開發(fā)票他才能打錢過來,多給了一部分管理費
管理費用是廠家要收取您單位的 還是您單位收取廠家的?
他自己給的,不是我們要收的
那您開具發(fā)票后要收取 對么 現(xiàn)在暫時沒有收到?
對還沒收到
那掛賬在預(yù)收賬款科目就可以了啊