您好 請(qǐng)問(wèn)掛帳的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
老師好,公司賣(mài)了一輛掛車(chē),開(kāi)了發(fā)票,但是賬面上固定資產(chǎn)里沒(méi)有這個(gè)車(chē),這個(gè)怎么做賬啊
老師上個(gè)月有一筆車(chē)輛故障掛帳廠家這個(gè)月回款了開(kāi)發(fā)票了我怎么做賬啊分錄怎么寫(xiě)
公司上個(gè)月買(mǎi)車(chē)付了定金,上個(gè)月入了帳了。這個(gè)月付了車(chē)款,剛開(kāi)始只有一個(gè)銀行的付款回單,后面才收到了機(jī)動(dòng)車(chē)的發(fā)票和上牌服務(wù)費(fèi)的專(zhuān)票,我的憑證應(yīng)該怎么寫(xiě)啊
老師,我們?cè)趶S家有返利,這個(gè)月我們用返利進(jìn)車(chē)了,然后就開(kāi)的紅字發(fā)票給廠家,返利進(jìn)到我們預(yù)付款賬戶上了,我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)那
1上個(gè)月購(gòu)貨方付款,沒(méi)取得發(fā)票,根據(jù)回單做的憑證,這個(gè)月取得發(fā)票了,怎么掛賬,分錄怎么寫(xiě)2根據(jù)回單做的分錄金額是25110,這個(gè)月取得發(fā)票后是20000,這怎么做掛賬
房租支付的滯納金入什么科目
老師:我們外發(fā)一批物料(80多種)給加工廠,幫我們做成一個(gè)成品,發(fā)出物資:借:委托加工物資,待:原材料的明細(xì)科目,要每一種都寫(xiě)嗎,這80多種采購(gòu)單價(jià)都不一樣的
老師好,問(wèn)下,單位用Poss機(jī)二維碼收款,微信/支付寶收了手續(xù)費(fèi),比如收100+手續(xù)費(fèi)0.3=100.30、然后到賬100.那這0.3的手續(xù)費(fèi)發(fā)票是哪里開(kāi)
公司其中一個(gè)自然人股東變更為了一個(gè)企業(yè),這個(gè)后續(xù)記賬有區(qū)別嗎
企業(yè)職工參保登記管理查不到某個(gè)員工的信息,是不是意味著這個(gè)員工的社保已經(jīng)遷走了,不用走職工停保登記了?
老師預(yù)付賬款中途改應(yīng)收可以嗎,借應(yīng)收貸預(yù)付
設(shè)施農(nóng)用地,用于農(nóng)業(yè)的,在下轄社區(qū)的某村,需要交房產(chǎn)稅嗎
老師 房開(kāi)企業(yè)用房屋抵頂?shù)姆绞浇o建設(shè)方結(jié)算工程款,工程方又把房屋頂給第三方,只用三方轉(zhuǎn)賬協(xié)議可以嗎?需不需要走流水?有財(cái)稅活動(dòng)可依嗎?
老師 我們這個(gè)停車(chē)場(chǎng)收費(fèi) 憑證就這一個(gè)可以嗎 還需不需要明細(xì)?
老師 購(gòu)買(mǎi)貨車(chē)記固定資產(chǎn) 次月提折舊 是提多少年?
借其他應(yīng)收款/客商往來(lái)。貸預(yù)收賬款/會(huì)員充值款
您是收到發(fā)票還是開(kāi)出的發(fā)票?
我開(kāi)發(fā)票了
借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款/客商往來(lái) 借 預(yù)收賬款/會(huì)員充值款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
我這沒(méi)有銀行回單呢,開(kāi)發(fā)票的金額比原來(lái)得多,有一部分給客戶保養(yǎng)用一部分給客戶儲(chǔ)值后期用
沒(méi)有銀行回單 那怎么知道回款了
開(kāi)發(fā)票的金額比原來(lái)得多,比原來(lái)的什么多?
就是我們先給廠家開(kāi)發(fā)票他才能打錢(qián)過(guò)來(lái),多給了一部分管理費(fèi)
管理費(fèi)用是廠家要收取您單位的 還是您單位收取廠家的?
他自己給的,不是我們要收的
那您開(kāi)具發(fā)票后要收取 對(duì)么 現(xiàn)在暫時(shí)沒(méi)有收到?
對(duì)還沒(méi)收到
那掛賬在預(yù)收賬款科目就可以了啊