同學(xué),是差額扣稅不,
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅 老師這個(gè)銷售額包不包含10萬(wàn)元和30萬(wàn)元,銷售額是含稅還是不含稅的?
我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度不含稅銷售348200元,都是普票,增值稅納稅申報(bào)表我填那哪幾個(gè)表?老師
老師好,想問(wèn)一下增值稅小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn)元,免征增值稅,這個(gè)銷售額是指含稅還是不含稅的?
老師好,申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅時(shí),我們一個(gè)季度銷售額是95000元,增值稅申報(bào)表中,第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額自動(dòng)帶出這個(gè)銷售額95000元,這個(gè)怎么辦呢?是不是應(yīng)該填到免稅銷售額里呀?
老師 我這個(gè)增值稅申報(bào)表報(bào)不過(guò) 幫忙看下 是這樣 小規(guī)模沒(méi)有開(kāi)票 季度含稅銷售總共是1172917.13元 但是不含稅銷售額是1138754.5元 免稅是34162.64元 但是我不知道怎么操作不過(guò)
公司運(yùn)輸車用汽油,加油費(fèi)積攢三個(gè)月開(kāi)一張票,金額較大,賬怎么做?
老師,就業(yè)局生育保險(xiǎn)到賬,第二天就全額轉(zhuǎn)給學(xué)生了,如何做憑證,是做應(yīng)付職工薪酬還是做收入
如果我們代理商合同和個(gè)人簽的 返利付給個(gè)人的話 正規(guī)的話是需要給這個(gè)個(gè)人代扣代繳所得稅的是么?增值稅需要代扣代繳嗎?
老師,個(gè)體工商戶業(yè)主為自己買的社保公積金在計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得時(shí)可以稅前扣除嗎
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒(méi)有用預(yù)付賬款
問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對(duì)數(shù)據(jù),在哪里核對(duì)數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號(hào)嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會(huì)統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號(hào)吧?
老師,那個(gè)體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營(yíng)者需要出清稅證明這個(gè)需要怎么處理
不是的話,不需要填附表二
不是的話,不需要填附表一,不是附表二
老師 我截圖給你看吧 我不知道哪里出錯(cuò) 沒(méi)有差額
同學(xué)你這是主表還是附表一,上邊的數(shù)字是自動(dòng)生成的還是你填的?
我填的 那個(gè)減免是我填的
同學(xué)你好,你的減免稅明細(xì)表,需要填,
我填了 不知對(duì)不對(duì)
01045308? ?《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅的公告》 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第15號(hào)
就是這個(gè) 你看我填的對(duì)不對(duì) 發(fā)圖片過(guò)去
不對(duì),第二列不要填數(shù)字
不填 第七行填不出數(shù)字
哪一開(kāi)的第7行沒(méi)有數(shù)字,第5列第7行有數(shù)字沒(méi)34162.64
沒(méi)有 如果不填 那個(gè)跳不出
你是不是附表一填扣除額了,咱們不是差額扣數(shù)不要填附表一
老師 這個(gè)我銷售額我填下面那個(gè)3%及5%那個(gè)服務(wù)免稅那個(gè)地方是可以對(duì)嗎
最上邊的數(shù)字是自己生成的還是你填寫的。如果填寫的去掉,不要填
不是差額扣稅的企業(yè),這張表不要填數(shù)字
這是附表一嗎,同學(xué),同學(xué)截圖時(shí)把一張表截圖完整
自己填的 沒(méi)有數(shù)字跳出來(lái)
老師 過(guò)去 填好了 謝謝
好的,申報(bào)好了是吧?