借周轉(zhuǎn)材料15450除以1.03 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款15450。
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)一批材料,取得普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)6萬(wàn)元;從另一小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)一批手套作勞保用品,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,注明稅額2000元。計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
小規(guī)模納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)設(shè)備修理用配件一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票支付的價(jià)稅合計(jì)款項(xiàng)為2060元,求本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款3605元價(jià)稅3650算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為什么用13%
從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件,支付價(jià)稅合計(jì)金額15450元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票;
從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件,支付價(jià)稅合計(jì)金額15450元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票;怎么算進(jìn)項(xiàng)稅
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬(wàn)多和預(yù)付賬款125萬(wàn)都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說(shuō)應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫(xiě)分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒(méi)有可退的稅
請(qǐng)問(wèn)老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個(gè)設(shè)置的研發(fā)費(fèi)用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(lái)(三級(jí)科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈(zèng)的收入 算營(yíng)業(yè)收入嗎
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報(bào)嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報(bào)個(gè)稅那個(gè)
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?