你好 是的,這個是要補稅的, 但是你可以申請退稅的 登錄電子稅務局、“我要辦稅”,一般退(抵)稅管理 、“誤收多繳退抵稅”
請教老師,一般納稅人的小微企業(yè),所得稅匯算清繳,如果調(diào)增后,需要補繳稅款,所得稅是按照25%來進行繳納的嗎
想請問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報表,再去根據(jù)報表進行匯算清繳填寫。還是不需要改動財務報表,直接進行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減,需要補繳的企業(yè)所得稅,直接通過以前年度損益調(diào)整去做賬嗎,如果不需要補繳稅款的話就什么都不用做,還請老師講解
自行申報的企業(yè)所得稅匯算清繳,如果調(diào)增數(shù)有誤,后期發(fā)現(xiàn)是不是要補交稅款?
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳年報里有業(yè)務招待費,如果調(diào)增后,是不是要補繳企業(yè)所得稅,還是在調(diào)增后,利潤是負數(shù),也不需要補繳
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報有繳款10元,繳款后發(fā)現(xiàn)申報有誤,進行更正申報后發(fā)現(xiàn)應補稅額為0,那已經(jīng)繳過的稅款還可以退回嗎
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開具480的發(fā)票,這發(fā)票應如何開具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結轉成本呢,不是銷售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結轉成本還是按照之前采購價格結轉么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來做的憑證應付貨款是34400元?,F(xiàn)在要沖掉3600計入那個科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢下,公司承擔員工個人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來了,那9月除了補提社保【企業(yè)部分】,還要有一筆補提個人工資【那個員工】?
請問之前計提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請問,之前計提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
老師 我想問一下 為什么對方欠我們錢用茶葉抵我們他們開茶葉的發(fā)票給我們,我們還需要給他們開發(fā)票嗎
那如果少交了呢?
是否要被罰款,加收滯納金?
少交了那就補繳的,要加上滯納金的
要處于0.5倍的罰款嗎
不是的,按照少繳稅的金額*萬分之五
很多中小企業(yè)財務素質(zhì)不高,還有代理記賬的,自行申報很多都會有出入,
那么自行申報的年度匯算清繳企業(yè)所得稅報表,你報完以后稅務局就不管了
是的,代理記賬是不太負責任的