你好,根據(jù)你的描述,只能是在10月份入賬了?
我們公司購(gòu)買(mǎi)的服務(wù)器從4月份開(kāi)始支付的費(fèi)用,但是前面是我們老板自己買(mǎi)的,沒(méi)有跟我這邊報(bào)賬,所以都沒(méi)有做賬,我這邊7月份才知道,那前面的費(fèi)用怎么做賬呢?需要調(diào)賬嗎?7月份預(yù)付了2萬(wàn),我是知道的,7月份用了15000多,但是里面的開(kāi)票金額有4萬(wàn),是從4月份到6月底的費(fèi)用?
例如我3月份暫估了固定資產(chǎn),做的分錄是借:固定資產(chǎn)28200 貸:其他應(yīng)付款-法人28200,到9月份我才收到發(fā)票,還能把9月份的發(fā)票貼到3月份的賬簿上嗎?這樣子合理的嗎?稅法上沒(méi)有這個(gè)規(guī)定吧?如果不可以這樣子把發(fā)票貼單三月份,那么九月份收到發(fā)票該如何做賬呢?
目前是3月份,收到了開(kāi)票日期是3月份的成本發(fā)票,在做2月份的賬務(wù)的時(shí)候,可以直接把這個(gè)發(fā)票入賬么?還是說(shuō)要先暫估,3月份沖回了以后再入賬。
三月份推廣費(fèi)發(fā)票前期都沒(méi)有開(kāi),這個(gè)月才開(kāi)的,那這3萬(wàn)多的發(fā)票我10月份再做賬,還是說(shuō)也可以做到三月份的帳里面呢?
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,如果我10月份付的款,11月份收到對(duì)方的發(fā)票。因?yàn)?0月份的賬還沒(méi)有開(kāi)始做,到11月份做10月份的賬,那么11月份收到的發(fā)票可以做到10月份的賬里嗎?
老師,我們業(yè)務(wù)員出差給客戶(hù)打車(chē)去機(jī)場(chǎng)的費(fèi)用,可以計(jì)入差旅費(fèi)吧
公司購(gòu)買(mǎi)二手車(chē),只有二手車(chē)交易市場(chǎng)的發(fā)票,這個(gè)可以入賬嗎?銷(xiāo)售方未開(kāi)具增值稅發(fā)票,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)具的發(fā)票和實(shí)際付款金額對(duì)不上
小微企業(yè)應(yīng)納稅額300萬(wàn)元企業(yè)所得稅繳多少?
老師:內(nèi)賬怎么倒算,老板喜歡倒算
如果銷(xiāo)售貨物的價(jià)稅合計(jì)金額是3450,稅收十個(gè)點(diǎn)給銷(xiāo)售人員算提成,經(jīng)理說(shuō)直接拿3450*0.1=345就是要減去的稅,但是如果我們按照3450/1.1×0.1=313.6363636,上邊經(jīng)理算的這個(gè)金額應(yīng)該是稅中稅吧
老師,我們房開(kāi)企業(yè)24年1月10號(hào)已進(jìn)行土地增值稅的清算,現(xiàn)在系統(tǒng)推送24年風(fēng)險(xiǎn)提示,2024年預(yù)收賬款增加額5927259.6元,土地增值稅預(yù)繳申報(bào)計(jì)稅依據(jù):0,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)印花稅申報(bào)計(jì)稅依據(jù):7167003,現(xiàn)在提示預(yù)收款增加額與土地增值稅預(yù)繳申報(bào)計(jì)稅依據(jù)有差額,預(yù)收賬款增加額與產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)印花稅申報(bào)計(jì)稅依據(jù)有差額,這個(gè)差額是合理的嗎??
麻煩問(wèn)下支票是見(jiàn)票即付的票據(jù),為什么還有提示付款期限
用工單位對(duì)勞務(wù)派遣員工的工資要計(jì)提嗎,還是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-職工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資嗎
出口退稅備案問(wèn)題,我們前期提交備案的是生產(chǎn)型企業(yè),但未進(jìn)行首次認(rèn)證,現(xiàn)在我們想改外貿(mào),前面的報(bào)關(guān)單的退稅怎么處理。
老師好,公司剛成立,怎么開(kāi)通開(kāi)發(fā)票的功能呢