你好,這樣有風(fēng)險的價格應(yīng)該按照實(shí)際。。

老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司分內(nèi)外帳。我們的收入都不開發(fā)票。我打算做無票收入,是不是將轉(zhuǎn)入公戶的錢,確認(rèn)收入就可以。因為是啤酒代理商,所以,銷售都比較瑣碎,一般都是將收到的貨款都打到老板個人賬戶了,有些采購必須對公戶,所以需要打款多少,我們就通過老板私戶轉(zhuǎn)到公戶多少。那我就只將轉(zhuǎn)入公戶的錢確認(rèn)收入,這樣做可以嗎?
我們是個體工商戶,我們的進(jìn)項都是買的,比如需要開10000的票,我們的付的稅金就是10000/0.9-10000=1111,我們開的銷售單是含稅價格,那成本怎么做??成本的進(jìn)價是不含稅的,銷售單是含稅的,他們以前是按照成本價格/0.9這樣算,成本/0.9不等于算了稅金,可是你買進(jìn)項發(fā)票的時候,付了錢的,這個賬目該怎么做??我們是流水賬.
老師,我們小規(guī)模賣熱水器,經(jīng)銷商都不要發(fā)票,都是無票收入,他們也不對公打款,所以我都做現(xiàn)金收入了,外賬做銷售單時候我們把單價做的比實(shí)際單價低了很多,但是是高于成本單價的,這樣風(fēng)險大不
老師您好,我公司是做弱電安裝的,但我們客戶主要是做銷售,所以讓我們開票時都開13%的銷貨的發(fā)票,可實(shí)際上我們也有人工費(fèi),簽合同時都平攤到銷售設(shè)備上面了,但我們進(jìn)項只有設(shè)備的價格,所以導(dǎo)致進(jìn)銷差價很大,利潤太高了,請問老師,像這樣簽的銷售合同,成本有一部分是進(jìn)項的設(shè)備,再開一部分勞務(wù)費(fèi)進(jìn)來,這樣可行不?
我們用管家婆軟件,一般我們開銷售單都是開的不含稅單價,但是有的客戶會要開增票,所以加了10個點(diǎn)的稅點(diǎn),,這個在收款時,做的收款單,軟件公司建議把稅點(diǎn)開成銷售單賣給客戶,這樣做法對嗎?我的建議是這樣,做在收款單里,稅點(diǎn)在損益類科目里做個調(diào)整就行,麻煩老師幫看一下, 哪種比較好?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
按照實(shí)際老板不干,利潤幾乎是百分之一百多,還沒啥費(fèi)用
我按照打款金額,把數(shù)量加大,單價減少,這樣能行不?
你好? 就是數(shù)量 要和庫存對上? ?就行?
是的,就是因為我們賬面庫存比實(shí)際庫存大,所以暫時只能想這個辦法加大數(shù)量,降低單價,然后出貨
老師,外賬都是我一個人操作,出庫入庫銷售單都是我寫,這樣是機(jī)打做表好還是我手寫好,到時候能給我減輕點(diǎn)風(fēng)險?
你好? 機(jī)打就可以的呢? ?風(fēng)險是有的 這一點(diǎn)一定要考慮?
那這個無票銷售我怎么做能降低我的風(fēng)險呢?
就是和正常銷售一樣,處理就沒有風(fēng)險。無票收入和正常收入的最大差距,就是沒有開銷售發(fā)票。其他采購入庫,出庫確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,這都是一模一樣的。
那對方也不要發(fā)票,國稅局要是查賬會兩家一起核對嗎
對方不要發(fā)票,你做無票收入正常交稅一點(diǎn)問題沒有。對方?jīng)]發(fā)票,他是不能作為成本費(fèi)用稅前扣除納稅調(diào)整就行。
對方都是個體戶,他們不做賬里,所以他們不要發(fā)票,也不對公打款,我想我做無票單價低了一些,查賬會不會查我然后去對方核實(shí)
價格偏低,稅務(wù)局會關(guān)注的,有可能查賬,也可能給你打電話讓你做說明。
總之,造假就是有一定風(fēng)險的。
我們是一般納稅人,廠家給的商折特別多,因此就注冊了個小規(guī)模,帶商折發(fā)票都開給小規(guī)模了,所以進(jìn)貨單價就低,是一般納稅人進(jìn)貨的五折,我們賣價是正常的,但是他們都不要發(fā)票,也不對公打款,因此想把賬面庫存和實(shí)際庫存做一致,然后利潤也不大,就想把數(shù)量加大,單價降低,他們打款總金額不變,這么操作風(fēng)險也是很大是嗎?
你的進(jìn)貨單價按照你采購入庫的就行。然后你銷售是按你銷售的單價來計算出庫的成本,是按照入庫的來算。 這樣是正規(guī)處理。
比如你采購來的也是打折庫存商品,入庫就是100。那你銷售就是按100出庫。
我們采購的商品原價200元,折扣五折,我按照發(fā)票折扣后單價100元入賬,我們實(shí)際銷售是200元,成本是100元,但是為了利潤小點(diǎn),我按照客戶打款總金額,數(shù)量加大,總額不變,成本100元的買了110,或者120元做外賬,就是比實(shí)際賣價少了點(diǎn),但是比成本是高的,加價率在百分之十或者二十左右
首先呢,你這樣處理是人為調(diào)整利潤是違法的行為 。這不是錯誤的操作方法, 如果你想這樣操作,那也可以自己要注意風(fēng)險就行。
稅務(wù)局查到了,會讓補(bǔ)交稅款和滯納金,影響企業(yè)信用。和個人信任。
我跟領(lǐng)導(dǎo)說了,入賬成本百分之二十或者百分之十加價,做外賬,他說要是稅務(wù)沒事就百分之十就行,我告訴他,稅務(wù)要是真查賬,那就是同行業(yè)對比單價,他們不一定會承認(rèn)你做的無票單價,所以到時候會給重新核定單價,然后補(bǔ)稅款,我都告訴領(lǐng)導(dǎo)他了
你看老板,這不是把責(zé)任推給你了嗎?你這種不可能稅務(wù)沒有事啊,因為你不是真實(shí)的。 你就按你說這個真實(shí)情況告訴老板,這樣處理是對的。
你告訴他這個做法就是正確的。
所以我就犯愁,他還想利潤小不交稅 還想不擔(dān)風(fēng)險,讓我看安全就行,那我就得告訴他到時候就會補(bǔ)稅,別到時候都推給我責(zé)任
那你就直接告訴他,不安全。 其實(shí)。老板已經(jīng)很明確的說了。我建議你就按實(shí)際來做。你就直接和他說不行,稅務(wù)局現(xiàn)在系統(tǒng)會預(yù)警,大數(shù)據(jù)直接比對就找你了。這樣你就把你自己的責(zé)任撇出來。不然你參與了就有責(zé)任。