同學(xué),你好 要保持進(jìn)銷項(xiàng)大類一致
廣告設(shè)計(jì)、發(fā)布、代理;廣告咨詢;承辦展覽業(yè)務(wù);慶典活動(dòng)策劃;室內(nèi)外裝飾工程;標(biāo)牌標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì);亮化工程;包裝材料、工藝品、文體用品設(shè)計(jì)與銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 這是公司經(jīng)營(yíng)范圍,可以開勞務(wù)發(fā)票吧?
公司經(jīng)營(yíng)范圍有:標(biāo)識(shí)、標(biāo)志牌設(shè)計(jì)、安裝服務(wù);標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)牌制造;銷售標(biāo)識(shí)牌。我想開具6%的設(shè)計(jì)服務(wù)增值稅發(fā)票,類型為設(shè)計(jì)服務(wù)*標(biāo)識(shí)制作費(fèi),或者設(shè)計(jì)服務(wù)*標(biāo)識(shí)牌制作安裝服務(wù),請(qǐng)問(wèn)是否可以,謝謝老師解答。
我們公司是做標(biāo)識(shí)標(biāo)牌設(shè)計(jì)制作安裝的,但是我們安裝工人和設(shè)計(jì)師都是是自的員工,工廠也是跟別人合作的,我們?nèi)绻_9個(gè)點(diǎn)的工程票出去,就開不了設(shè)計(jì)費(fèi)勞務(wù)費(fèi),材料費(fèi)也開不了,因?yàn)闆](méi)有購(gòu)買原材料,是別人的工廠做好成品我們拉去現(xiàn)在安裝。這樣應(yīng)該怎么辦
老師,對(duì)稅務(wù)的賬,不是內(nèi)部管理用的,庫(kù)存商品可以按照大類來(lái)嗎?廣告制作行業(yè)的,比如工藝品類,有戶外宣傳欄,標(biāo)識(shí)牌等好多好多的分類,印刷品又分為好多種,幾十上百種太難弄了,能按大類印刷品和工藝品來(lái)區(qū)分就行了嗎?
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開的大類是工藝品*標(biāo)識(shí)標(biāo)牌,銷項(xiàng)我們開的是鐵藝制品*標(biāo)識(shí)標(biāo)牌,大類不同,但東西就是標(biāo)識(shí)標(biāo)牌,這樣可以嗎?
剛領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請(qǐng)教一下老師,我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是5萬(wàn)塊錢,但是需要繳納6萬(wàn)多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬(wàn),代付員工工資社保80萬(wàn),全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問(wèn)下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營(yíng)業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來(lái)這個(gè)出口收入不知道哪里來(lái)的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購(gòu)買了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問(wèn)題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題?,F(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
那我們這個(gè)情況現(xiàn)在怎么辦?因?yàn)槲覀兿冉o購(gòu)買方開的發(fā)票,對(duì)方錢都給我們付了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是才開來(lái)發(fā)現(xiàn)的
同學(xué),你好 最好重新開具發(fā)票