你好,但是你對(duì)應(yīng)的收入做了嗎?你只有做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入才能有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師你好,我們公司是做項(xiàng)目工程的,就是人臉識(shí)別之類,直接購買的商品和材料,我看見以前的財(cái)務(wù),是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行或者現(xiàn)金。因?yàn)橘徺I的商品和材料配件是直接用在工程里面的。沒有庫存在倉庫。還有購買商品和材料時(shí),或者商品發(fā)生損壞退回給廠家時(shí)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)都是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還有一個(gè)問題就是有些商品購買了,放在倉庫里面的。沒有領(lǐng)出去用,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)吧?謝謝老師
老師好,我是建筑公司,幫甲方建高層住宅。請(qǐng)問我購進(jìn)鋼筋、水泥等建材,能直接計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目嗎?因?yàn)闆]有倉管,材料來了,當(dāng)場(chǎng)就用了。我整套賬都沒有用“工程物資”和“工程結(jié)算”科目,能行不?
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運(yùn)營(yíng)的便民市場(chǎng)正在建設(shè)中,市場(chǎng)建設(shè)總體承包給了一個(gè)總承包公司,建筑施工有搭建鋼結(jié)構(gòu)大棚,出租攤位,有門臉房,上上個(gè)月預(yù)收了租金200萬,這個(gè)月交付使用攤位30個(gè),門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預(yù)付了工程款300萬,那這個(gè)月我就要確認(rèn)30個(gè)攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進(jìn)來發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場(chǎng)還在建設(shè)中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進(jìn)來工程款的專項(xiàng)發(fā)票,需要對(duì)方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計(jì)入固定資產(chǎn),才能計(jì)提累計(jì)折舊,才能轉(zhuǎn)入成本 請(qǐng)問,老師,便民市場(chǎng)這些業(yè)務(wù)涉及到哪些科目,怎么入賬,入賬流程告訴我一下,謝謝老師
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費(fèi)用,在電子稅務(wù)局季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債里填報(bào)在哪里?
我想咨詢一下,制造面點(diǎn)的企業(yè),她買回來一些材料用于實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點(diǎn)產(chǎn)品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財(cái)稅實(shí)務(wù)要點(diǎn)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范這本書怎么買
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬,員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
甲方讓我們開發(fā)票的時(shí)候,我就做收入
你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的可以。
平時(shí)拉過來的材料現(xiàn)場(chǎng)就用掉了,我就不做啥過渡科目了,簡(jiǎn)單地做成本和收入了。老師,請(qǐng)問這樣有啥風(fēng)險(xiǎn)?
你好,沒有風(fēng)險(xiǎn)的,可以的,只要你的成本收入匹配就行。
現(xiàn)在就是不太匹配,因?yàn)榧追經(jīng)]錢支付工程款,我們只開了800萬銷售發(fā)票,實(shí)際建材人工開支已經(jīng)達(dá)到2000萬了...都是我們公司老板墊支款購入
那你的成本大于收入了是不是這種有風(fēng)險(xiǎn)的。
老師,請(qǐng)問有啥風(fēng)險(xiǎn)呢?成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收入了
稅務(wù)局會(huì)要求查賬的。
那怎么更正呢?還是通過工程結(jié)算科目走嗎?
工程施工科目的。借工程施工,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
好,謝謝老師指導(dǎo)!
不用客氣,工作愉快。