借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用-20

去年有一筆分錄,借:財務(wù)費(fèi)用280,貸:銀行存款280,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是借:管理費(fèi)用280,貸:銀行存款280,借:應(yīng)交稅金-減免稅280,貸:管理費(fèi)用280,這個怎么調(diào)呢
稅控減免分錄:借:管理費(fèi)用 300 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額:300,應(yīng)該是280,現(xiàn)在怎么調(diào)整分錄
老師稅控盤300 服務(wù)費(fèi) 20不可以抵扣 分錄是 借:管理費(fèi)用20,應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款280 貸 銀行存款300對嗎
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報個稅忘記申報啦,月餅、米和油沒加在一起申報個稅,請問老師11月份申報個稅加在一起能申報么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報么?
民非會計制度,請問我框起來的的地方是入什么科目才會有數(shù)據(jù)
跟金融機(jī)構(gòu)的借款合同印花稅申報什么時候申報?是按次申報嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊資金300萬,這會監(jiān)事占股33法人占股77,這會把原法人變股東股權(quán)77不變,再聘用一個法人 ,這樣再不上股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)和個稅吧?
老師 我們國外的店鋪 是從今年5月份才開始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負(fù)債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師,出口銷售合同要不要交印花稅
老師,我要繼續(xù)教育,以前采集過信息,但顯示說,沒有我的信息,我應(yīng)該怎么做
如果公司是虧損的情況下,需要計提所得稅嗎?要調(diào)整遞延所得稅嗎
想知道再開具多少發(fā)票不需要繳納企業(yè)所得稅,看哪個科目?
借 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 300 借管理費(fèi)用-300 如果是這樣的話,我是不是應(yīng)該做:借管理費(fèi)用:20 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額20
對的,是的,是這么做的。
我要把多抵得稅補(bǔ)交,減免著我怎么填呢
你好,在進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面填寫。
這里填寫不了負(fù)數(shù)的,負(fù)數(shù)的沒法保存。