同學(xué),你好 收到的錢入主營業(yè)務(wù)收入,代客戶銷售收到的錢,計入其他應(yīng)付款
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時候這個制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進(jìn)焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請教老師
老師,簡單和您介紹一下公司的業(yè)務(wù)模式:公司去基地采購小牛,大概10000元一只,拿回公司當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)戶手里,委托農(nóng)戶代養(yǎng)(喂養(yǎng)過程的各種飼料費(fèi)用農(nóng)戶承擔(dān),等到牛12個月后出欄的時候按照增重部分每公斤24元結(jié)算),同時我們有線上平臺,客戶可以交17000認(rèn)養(yǎng)一頭小牛,并且承諾小牛在12個月后能出欄銷售,期間會給客戶1190元收益,通過每個月往客戶賬戶打99.17元的方式來實(shí)現(xiàn),牛出欄公司收到客戶指令賣掉,三天之內(nèi)會把原來的17000退給客戶!如果牛超過了1200斤,超出部分我們會以每公斤35.6元和客戶對半分收益,以下是我的問題: 1、收到的17000元應(yīng)該計入什么科目呢 2、期間每個月給客戶打的99.17應(yīng)該計入什么科目 3、委托農(nóng)戶代養(yǎng)結(jié)算的金額應(yīng)該計入什么科目 4、公司應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)收入的應(yīng)該是那一部分呢
老師,我們是單位是銷售服務(wù)的,但是需要客戶購買相對應(yīng)的服裝,但是我們不賣服裝,就找了一個商家合作,我們先幫忙收客戶服裝的錢,然后把定金付給商家,等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家(因?yàn)橹暗谝荒觊_業(yè)的時候不太懂,就直接讓客戶把錢轉(zhuǎn)到商家那,后來商家給到客戶的衣服老是出問題,商家后來直接屏蔽了我們,我們只能自己掏錢找另外一個商家重新做衣服,虧死了,還被客戶投訴,所以后來就不想直接把錢轉(zhuǎn)到商家那了)。但是我們不入公賬,因?yàn)橹皇谴沾?,又比較零散,所以就找了第三家來給我們代收代支這筆錢。 這種情況下,客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應(yīng)該是商家給開發(fā)票還是第三方公司(代收代支)給開發(fā)票呢?
老師,今天客戶轉(zhuǎn)賬5萬元到我公司賬上,讓我公司幫忙給客戶代購買蘭草,買來之后又代養(yǎng),養(yǎng)了一年之后,又幫忙代客戶出售蘭草,收到的錢公司提百分之二十的成,今天收到的這個錢進(jìn)什么科目?買來的蘭草又進(jìn)什么科目?代客戶銷售收到的錢又進(jìn)什么科目?
老師,中級資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項是資產(chǎn)負(fù)債表日前就已經(jīng)存在,只是當(dāng)時不知道或者不清楚確切的結(jié)果,比如應(yīng)收賬款一開始沒有計提減值,后來再這個期間有證據(jù)表明需要計提又重新計提了減值,作為調(diào)整事項,那稅收優(yōu)惠為什么不是調(diào)整而是非調(diào)整呢,比如申請高企,這個事項雖然再資產(chǎn)負(fù)債表日后發(fā)生重大變化,但是申請高企稅率發(fā)生變化不是一兩天的事,再資產(chǎn)負(fù)債表之前就有這個事,只不過申請下來是之后的事了,為什么不算調(diào)整而是非調(diào)呢
老板從卡里轉(zhuǎn)出到另外一張卡上。金額比較大。又沒發(fā)票,我們代理記賬如何記。
建筑公司本地開發(fā)票六萬多異地開票二十五萬多,異地繳稅用支付寶付款的怎么做會計分錄,本地發(fā)票六萬多是不是報稅的時候在交六萬多票的稅就可以了
你好,請問每個月報完稅,在哪里可以查看
老師好~想咨詢下,勞務(wù)報酬,采用【累計預(yù)扣法】:扣繳義務(wù)人向保險營銷員、證券經(jīng)紀(jì)人支付傭金收入時,應(yīng)按照規(guī)定的累計預(yù)扣法計算預(yù)扣稅款。如果是其他個人,勞務(wù)報酬日常申報,不選累計預(yù)扣法,這樣理解嗎?
小規(guī)模納稅人開二十萬以內(nèi)的建筑勞務(wù)費(fèi)須交納百分之幾的稅率
底薪1700兩天休假全勤200怎么算工資
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)總分公司處在同一城市的同一區(qū)。土地證為總公司。預(yù)售證也辦的總公司。監(jiān)管戶也是總公司。銷售收入轉(zhuǎn)入總公司監(jiān)管戶。計劃用分公司銷售,分公司開發(fā)。是否可以用分公司銷售,分公司是否可以開具銷售發(fā)票?土地增值稅清算時是以總公司名義清算還是以分公司名義清算?
如果20年生政策變更,需要調(diào)整的是15年,資負(fù)表是調(diào)整截止18年末的累計數(shù)嗎? 如果20年發(fā)現(xiàn)15年的的前期差錯,資負(fù)表是也是調(diào)整截止18年末的累計數(shù)嗎?還是調(diào)整19年末的就可以?
不入賬的費(fèi)用票,走的公戶,怎么做憑證
今天收到的錢是客戶轉(zhuǎn)賬幫忙代客戶購蘭草的,也進(jìn)主營業(yè)務(wù)收入?又不是我公司銷售的蘭草
同學(xué),你好 不是,入其他應(yīng)付款
買來的蘭草又進(jìn)什么科目呢?因?yàn)槭谴蛻糍徺I的蘭草
同學(xué),你好 付錢的時候沖其他應(yīng)付款,買回來的蘭草不入賬,因?yàn)椴皇悄銈兊?
我今天收到5萬,借銀行存款5萬,貸其他應(yīng)付款5萬,采購蘭草時,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,
代客戶銷售時,怎么做賬呢?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
代客戶銷售時,怎么做賬呢?
同學(xué),你好 你只做你賺取的錢,入營業(yè)收入
我想這樣做,可以嗎?今天收到錢,借銀行存款50萬 貸其他應(yīng)付款50萬,采購時,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,銷售時,借銀行存款1000萬 貸其他應(yīng)付款100萬,付給客戶時,我公司要提成20%,借其他應(yīng)付款100萬,貸營業(yè)外收入20萬,貸銀行存款80萬,這樣做可以嗎?
銷售時,借銀行存款100萬 貸其他應(yīng)付款100萬,付給客戶時,我公司要提成20%,借其他應(yīng)付款100萬,貸營業(yè)外收入20萬,貸銀行存款80萬
是的,我就是這樣想的,銷售時多寫了一個零
同學(xué),你好 嗯,可以的