您好,當(dāng)時你們做無形資產(chǎn)可?

老師,您好!請問公司向電商軟件開發(fā)商支付了一筆款項用于開發(fā)電商平臺軟件,款已支付,發(fā)票已收到,但軟件未交付使用(還在研發(fā)中),如果在收到發(fā)票時做“研發(fā)支持-資本化支出”,那么交付使用時以什么原始憑證入賬來證明已經(jīng)形成了該項無形資產(chǎn)?
我公司給客戶研發(fā)了一個系統(tǒng),是研發(fā)支出-資本化支出轉(zhuǎn)的無形資產(chǎn),這個合同是不是就不對呢?技術(shù)開發(fā)不應(yīng)該是免稅呢?我現(xiàn)在做賬借銀行存款貸無形資產(chǎn) 貸 應(yīng)交銷項稅 資產(chǎn)處置損益嗎?那報稅的時候銷售額填什么?或者更改合同?
老師我們使用ERP系統(tǒng)做賬,客戶挑選了我司的淘汰產(chǎn)品,這些產(chǎn)品我們是作為免費樣板送給客戶的,系統(tǒng)已經(jīng)開好了免費樣板單作為樣板費支出了(分錄借樣板費貸庫存商品)后面客戶給我們轉(zhuǎn)了部分金額例如1000元,那么這個1000元我可以沖減我司的樣板費嗎
老師,你好,我們公司收到客戶服務(wù)費,之前打貨款給我們時已經(jīng)支付給我們了,現(xiàn)在我們開發(fā)票給對方,我要如何做分錄入賬
老師好!我公司受托開發(fā)了一個系統(tǒng)給客戶,研發(fā)支出轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)后,交付給客戶時怎么做分錄?已經(jīng)開發(fā)票做了收入
小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬不是免征增值稅嗎?8萬也沒超過10萬啊,就算加上平均分?jǐn)偟淖饨鹨膊怀^10萬啊,為什么8萬還要交增值稅呢?
公司生產(chǎn)車間200萬的空調(diào)系統(tǒng)工程,9月第一次付款100萬,收到發(fā)票100萬,需要怎么做賬?10月第二次付款90萬,收到發(fā)票90萬,需要怎么做賬?11月第三次付10萬,收到發(fā)票10萬,需要怎么做賬?屬于在建工程嗎?
受益人備案填寫完信息下一步怎么點不了
采購訂單日期不晚于合同日期是吧?
我們公司是一般納稅人承租房東的房子,后來又把2間房租給B公司。B公司是一般納稅人?,F(xiàn)在B要房租發(fā)票,我們可以給B公司開發(fā)票嗎?開多大的稅率。我們公司的房租是以收據(jù)入賬,匯算做調(diào)增著?,F(xiàn)在開俱發(fā)票給B公司后,做賬,交稅是不是也有變化。B公司是老板一個親戚所以老板也一直沒有要B公司的房租。我的問題是1.我們可以給B開發(fā)票嗎?納稅項目和稅率分別是多少,同時開房租發(fā)票我們要交哪些稅。我們的賬務(wù)怎么樣做。2.B公司之前沒有做房租,現(xiàn)在開了票賬務(wù)怎么做。3房東沒有給我們開發(fā)票,我們這樣操作會有什么風(fēng)險嗎嗎
老師,請教一下,2024去年的工資,2025年9月份才發(fā)的,去年的工資進(jìn)行了納稅調(diào)整,那現(xiàn)在發(fā)了,該怎么進(jìn)行處理?
公司賬戶可以轉(zhuǎn)個人卡嗎(對方是個體工商戶,個體工商戶注冊的時候,綁定的個人卡,沒有開通公司賬戶)現(xiàn)在我們要支付貨款,可以轉(zhuǎn)嗎
那如果開具文化創(chuàng)意類的發(fā)票下面的設(shè)計服務(wù)也不用交文化
工商做備案的,是2024年11月1日前的公司都需要做?那2024年11月1日后,比如那2025年才注冊的公司需要做嗎?
老師,我們公司是車行公司,為了拿客戶的金融返利,客戶在我公司做貸款,貸款下來然后我們公司幫她付車款給A公司,然后A公司給她開票。車不是我們公司的,只是他在我們這兒做貸款,這樣操作可行嗎?
金金老師好!已經(jīng)從研發(fā)支出轉(zhuǎn)到了無形資產(chǎn),如果不交付給客戶,不是變成自己的了嗎?交付怎么做分錄?
借 銀行存款? 貸 無形資產(chǎn),這樣的
6月已經(jīng)交付給對方使用了,還沒有收到款,這兩個月不用計提攤銷吧?已經(jīng)開票做了應(yīng)收賬款
對的,這個是不需要的哈
好的,到時候回款了做:借銀行存款,貸應(yīng)收帳款,可是無形資產(chǎn)還是在我們手里,沒明白這個
嗯對,是這個意思的,對
無形資產(chǎn)還是在我們帳上,沒體現(xiàn)在貸方的機會
你們不是給對方了嗎請問
分錄沒提現(xiàn)呀,一開始做帳,借研發(fā)支出,貸銀行存款,研發(fā)完成了做:借無形資產(chǎn),貸研發(fā)支出,開發(fā)票做:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
不不不,開票的時候做錯了,貸方不能做收入
無形資產(chǎn)就這樣在我們帳上,沒提現(xiàn)過在貸方的機會,明白嗎?
那5月開票的時候怎么做?6月交付的時候又怎么做?
你賣出去就做收入?然后也不結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)?這個做法不對啊,以后也不結(jié)轉(zhuǎn)嗎》?
現(xiàn)在就是咨詢您啊,麻煩把這幾個步驟的分錄幫我列一下吧,謝謝!
我給你說正確的賬務(wù)處理,先不看你的賬務(wù)處理
借研發(fā)支出,貸銀行存款,研發(fā)完成了做:借無形資產(chǎn),貸研發(fā)支出
好的,非常感謝金金老師!按我這幾個節(jié)點做一下分錄吧
這兩個是對的,然后接下來就是賣出去? 借 應(yīng)收賬款? 貸? 無形資產(chǎn)? 這其中賣價和無形資產(chǎn)的價格差額計入資產(chǎn)處置損益科目
因為無形資產(chǎn),固定資產(chǎn),買賣是不通過主營業(yè)務(wù)收入這個科目做賬的,他通過的是貸方結(jié)轉(zhuǎn)
然后等收到錢,借 銀行存款 帶 應(yīng)收賬款
完整的分錄是這樣
如果您之前已經(jīng)做了收入,我可以給你說怎么調(diào)整過來,理解了嗎
可是我們科技公司就是靠開發(fā)各種系統(tǒng)為主營業(yè)務(wù)呀,不是處置的
那你就多家一筆分錄? 在你的收入基礎(chǔ)上,借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 無形資產(chǎn),最終你銷售出去,這個無形資產(chǎn)必須在貸方體現(xiàn)