您好 米油一般計(jì)入福利費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 都要匯算清繳納稅調(diào)整的 如果是出售米油的單位 計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 是可以不調(diào)整的
老師您好,我想問(wèn)下,我有一些買(mǎi)菜發(fā)生的白條費(fèi)用,我計(jì)入福利費(fèi),到時(shí)候匯算清繳納稅調(diào)增,但是福利費(fèi)超過(guò)百分之14不得稅前扣除了,如果我這些白條還計(jì)入福利費(fèi),對(duì)那部分可以扣除的福利費(fèi)有影響嗎?還是扣除福利費(fèi)的時(shí)候,就把這部分白天的扣除了
老師, 我們是承包工程的,現(xiàn)在是代其他單位繳納的,我們承包了他的工程,納稅人名稱(chēng)是其他公司的名稱(chēng)。我們繳納而已.這個(gè)稅費(fèi),我們?nèi)胭~的時(shí)候,哪個(gè)科目好點(diǎn)?入管理費(fèi)用-各項(xiàng)稅費(fèi),可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn) 1、無(wú)發(fā)票的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),單筆金額低于500元的,是不是可以正常入賬,匯算清繳不需要調(diào)整增。2、其他超過(guò)500元的無(wú)票費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄可不可以通過(guò)管理費(fèi)用-相關(guān)費(fèi)用 來(lái)匯總,年終匯算清繳根據(jù)這個(gè)科目來(lái)調(diào)增應(yīng)納稅所得額
老師我這個(gè)月買(mǎi)米油,計(jì)入了管理費(fèi)用福利費(fèi),已經(jīng)超指標(biāo)了,還可以計(jì)入其他的哪個(gè)科目,年底不納稅調(diào)增
老師,我們公司有幾張以前年度的住宿費(fèi)和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,我這個(gè)月勾選抵扣了,我計(jì)入管理費(fèi)用了,這樣可以嗎?如果不可以,應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目
老師,新開(kāi)辦的企業(yè),實(shí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則開(kāi)業(yè)日期是4月28日,5月份有增值稅申報(bào),公司賬戶(hù)上也沒(méi)有資金流動(dòng),稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有提示需要進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送,是不是就不用報(bào)送財(cái)報(bào)???
*建筑服務(wù)*養(yǎng)護(hù)服務(wù)是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)發(fā)票
老師,同一客戶(hù)期末既有合同資產(chǎn)又有合同負(fù)債,是不是可以互相抵消
豬場(chǎng)電費(fèi)屬于經(jīng)營(yíng)支出嗎
高新技術(shù)企業(yè),24年房租計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用,但不能加計(jì)扣除,匯算清繳申報(bào)表,填寫(xiě)到a107041其他費(fèi)用里還是不填寫(xiě),研發(fā)設(shè)備折舊費(fèi)我們也沒(méi)加計(jì)扣除(不知道為什么不加計(jì)扣除),但計(jì)入了研發(fā)支出在賬目上,需要填到折舊費(fèi)用里嗎。我們火炬年報(bào),研發(fā)費(fèi)用填的是包括房租和設(shè)備折舊費(fèi)的
老師,公司房子賣(mài)出的增值稅稅率是多少
你好,我們開(kāi)了一張發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方,現(xiàn)在說(shuō)款不能全部撥付完,要讓利一部份,這個(gè)讓利的那部分賬處如何處理
請(qǐng)問(wèn)老師,單位銷(xiāo)售零售煙酒食品,可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?個(gè)人購(gòu)買(mǎi),開(kāi)具公司發(fā)票,開(kāi)專(zhuān)票。再報(bào)銷(xiāo),這是沒(méi)問(wèn)題的吧。
老師,您好!請(qǐng)教您 營(yíng)業(yè)執(zhí)照的法定代表人可以當(dāng)研發(fā)人員嗎?因?yàn)樗遣┦?,?xiàng)目是由他帶領(lǐng)的。他的一切費(fèi)用都能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用嗎?謝謝老師!
老師,公司買(mǎi)的小機(jī)械設(shè)備疏通鉆機(jī)1萬(wàn)多塊錢(qián),沒(méi)寫(xiě)規(guī)格型號(hào)可以嗎?