您好 10月20號報9月的增值稅,10月份也有開票并且以上報,這時候清卡不會把10月份開的票清沒

9月份開的普票,10月份還沒有納稅申報呢,把9月份開的普票紅沖了,那么10月15號之前申報完畢,還需要繳納增值稅嗎?
小規(guī)模9月末開的普通發(fā)票,10月20號開銷項負(fù)數(shù)發(fā)票把9月份的發(fā)票沖了?,F(xiàn)在又要把這份負(fù)數(shù)發(fā)票作廢,不開了??梢詥幔繒?月份的正數(shù)發(fā)票有影響嗎?
老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報增值稅的時候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
工程類項目,如果8月份辦理了增值稅預(yù)繳申報,預(yù)繳了稅款,8月份沒有開票,9月份才開票,那么10月份申報9月份增值稅的時候,這個預(yù)繳稅款還可以抵扣么
10月20號報9月的增值稅,10月份也有開票并且以上報,這時候清卡會不會把10月份開的票清沒?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進(jìn)項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進(jìn)項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題