你好 可以的。 不會影響你9月的發(fā)票 。
小規(guī)模9月末開的普通發(fā)票,10月20號開銷項負(fù)數(shù)發(fā)票把9月份的發(fā)票沖了?,F(xiàn)在又要把這份負(fù)數(shù)發(fā)票作廢,不開了??梢詥??會對9月份的正數(shù)發(fā)票有影響嗎?
7.31財務(wù)結(jié)完賬 8.1發(fā)現(xiàn)還有兩個電票 一正一負(fù),紅沖負(fù)的 ,正的重新開了一張,會影響7月份結(jié)賬后對賬嗎 (最后的總數(shù)是對的上,可是負(fù)數(shù)之前的正數(shù)不就作廢了嗎,8.1把7月份開的正數(shù)票作廢了 重新開一張正數(shù)的,不會有影響嗎)
不小心把跨月的正數(shù)發(fā)票(普票)開成了負(fù)數(shù)發(fā)票 發(fā)現(xiàn)后立馬把負(fù)數(shù)發(fā)票作廢了 會影響原來的發(fā)票和報稅嗎
小規(guī)模農(nóng)機(jī)公司 9月份開的銷售發(fā)票 十月份開出了對應(yīng)負(fù)數(shù)發(fā)票沖出去了 那這正負(fù)數(shù)發(fā)票可以不做入賬處理么
您好老師!8月份開了銷項發(fā)票,8月份做賬:借:銀行存款349 財務(wù)費用1 貸:主營業(yè)務(wù)收入350 在9月份把8月已開的這張發(fā)票作廢,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,請問9月份開的這負(fù)數(shù)發(fā)票怎么寫分錄呢?
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)