同學你好 那你需要先做帳的 做在這個月吧 九月的都申報了
老師 我剛學做賬 身邊也沒老會計帶 我做朋友新公司的賬 今天發(fā)現(xiàn)我九月份的賬有有收到房租的專票沒有做進項 我現(xiàn)在10月份做個補充憑證可以嗎? 還是把九月份的憑證重新做 然而我企業(yè)所得稅也申報了 到時候我報表又要改 我現(xiàn)在不知道怎么做比較好
老師 我們11月剛剛從代賬公司那里交接回賬務(wù) 然后今天我進入電子稅務(wù)局 發(fā)現(xiàn)她們10月份申報7-9月的時候 財務(wù)報表和城建稅她們填寫了 但是沒有提交 然后增值稅和企業(yè)所得稅才顯示申報成功了 那現(xiàn)在該怎么辦
七月的發(fā)票開錯了,八月申請開具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報表已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理,請問我在申報九月增值稅時如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額轉(zhuǎn)回來,因為有轉(zhuǎn)出進項稅額所以現(xiàn)在申報表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
我九月付出去的錢,我把憑證刷除了,我也沒有生成報表,我今天把九月的增值稅和企業(yè)所得稅和個稅都申報成功了,那我現(xiàn)在9月收到別人公司開給我的發(fā)票,我該怎么做賬呢,
老師,勞務(wù)費要不要交印花稅?
農(nóng)機補貼沒有紅頭文件 是不是需要繳納所得稅
請教 我們是小企業(yè)會計準則 2024年有3個收入我計入了營業(yè)外收入 1,個稅手續(xù)費返還2500元 2,員工生育津貼到賬2萬+ 3,社保局發(fā)的穩(wěn)崗補貼8000元 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,以上哪些需要繳納所得稅?是否要更改之前的報表,怎么改?
公賬不能用,可以委托其他單位收款,然后用我們自己的公司開票嗎
如何申請留抵退稅,怎么操作,有時間限制嗎
還有個問題。一些材料供應商,開的發(fā)票明細跟供貨明細不一致,或者只包含供貨明細中的一部分,這樣發(fā)票入賬抵扣有很大隱患嗎
請問老師稅務(wù)局代開的發(fā)票能作廢重開嗎?
請問,浙江寧波地區(qū),所屬行業(yè)是化學原料和化學制品制造業(yè),行業(yè)稅負率是多少?
老師,我想問一下,我們公司做匯算清繳的時候,有一筆壞賬損失我們調(diào)整的時候應該放在哪里
老師,23年的資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末-期初≠利潤表凈利潤,出現(xiàn)差的原因是,記賬以前的調(diào)整直接進來未分配利潤,在利潤表上未調(diào)整導致,怎么處理