他當(dāng)時多交的稅款是做到了應(yīng)交稅費里面嗎?
您好,老師,稅務(wù)局今天退回我們賬上200多,是之前誤收退回的附加稅,我要進入哪個科目呢?
老師,現(xiàn)在公司交增值稅及附加后稅務(wù)局退回來是因為什么呢,是全額退還是部分
老師,我們稅務(wù)局退回多交增值稅及附加稅計入什么科目
多交增值稅 且附加稅也多交了;繳納增值稅后怎么記賬;后續(xù)退回增值稅及附加稅的賬務(wù)處理
我們收到稅局退回來多交增值稅,附加稅,請問怎么做分錄?
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費,可行性研究,監(jiān)理費應(yīng)該怎么做賬,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
對的,老師
借銀行存款貸應(yīng)交稅費,未交增值稅附加稅。
老師,我有點不理解為什么是未交增值稅科目里面,我增值稅是交了,第一季度按1%,交了,第三季度他們把發(fā)票退回重開,增值稅變?yōu)?%,他們退回是一季度1%了。按道理是,借,銀行存款,貸,1,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,肖像稅費,2,應(yīng)交稅費,幾個附加稅費,借,1和2,貸,稅金及附加,應(yīng)交稅費,已交稅金,不曉得我理解對不對,我才學(xué)財務(wù)有點蒙,老師
未交增值稅,這個是一般納稅人用的。
小規(guī)模的是應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
當(dāng)時如果做的是應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項,做相反的,借銀行存款貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。
老師,可以這樣做分錄不,借,銀行存款,貸,應(yīng)交增值稅肖像稅,稅金及附加。
因為除了退增值稅,附加稅費也退了
你好,那你當(dāng)時做了計提嗎?如果做了幾題的可以。
好的,老師,我去翻一下我的分錄,按道理是計提有附加稅費
那就可以按照你最后這一次發(fā)的來做。