同學(xué)你好 是這個(gè) 享受上一年度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額嗎? 比如上年度你們的研發(fā)費(fèi)用金額是100萬(wàn),貴公司享受的加計(jì)扣除比例是75% 這里就填 75 萬(wàn) 希望能幫助到你
老師這句話和這個(gè)題,能用通俗易懂的話幫忙解釋一下嗎,看不懂啥意思
老師括號(hào)里面的這句話是個(gè)什么意思啊
老師,這句話啥意思呢。一個(gè)表里面讓填的。研發(fā)費(fèi)用這句話
老師 您看第二張圖片那句話的意思是讓單列一個(gè)表出來(lái) 還是在審計(jì)報(bào)告里列出這個(gè)表呢
老師,這句話啥意思呢 享受上一年度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開(kāi)了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師,是這句話,他說(shuō)的是稅額,是75嗎
是的 研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免按照規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用的75%加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%攤銷。希望以上內(nèi)容能對(duì)您有所幫助
老師,現(xiàn)在不是100%嗎。我們是高企研發(fā)費(fèi)用不是百分百扣除嗎。
同學(xué)你好,如果公司高企制造型企業(yè)的話,可以100%,具體看公司的性質(zhì)哈