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初建公司 為了開通銀行賬戶 法人先匯款10000元到公司 開通工資戶 其中2000元作為工資支付給法人 剩余8000作為其他應付款 這個要怎么做賬呢

2022-10-20 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-20 15:23

學員你好,法人的款得確定下是注資款還是借款 借:銀行存款 貸:其他應付款/實收資本(注資) 付工資 借:應付職工薪酬2000 貸:銀行存款2000 計提工資 借:管理費用 貸:應付職工薪酬

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快賬用戶7671 追問 2022-10-20 15:27

是借款 那就是 借:銀行存款10000 貸:其他應付款10000 付工資 借:應付職工薪酬2000 貸:銀行存款2000 計提工資 借:管理費用2000 貸:應付職工薪酬2000 那其實已經有2000塊以工資的形式給法人了 他的應付款不是應該為8000么 還是說 按照10000呢

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齊紅老師 解答 2022-10-20 15:28

他的其他應付款還是10000,因為2000作為工資是公司的費用

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學員你好,法人的款得確定下是注資款還是借款 借:銀行存款 貸:其他應付款/實收資本(注資) 付工資 借:應付職工薪酬2000 貸:銀行存款2000 計提工資 借:管理費用 貸:應付職工薪酬
2022-10-20
你好 內賬可以 外賬不能當現(xiàn)金的?
2022-10-26
你好同學,可以借營業(yè)外支出。貸其他應付款,等到匯算清繳的時候做納稅調增,因為沒有發(fā)票。
2023-07-11
你好!其他貨幣資金賬戶150000-113000-37000沒有余額
2022-06-08
您好,用 其 他應付款 是因為和老板往來不止這筆,以前老板也跟公司借過全,用一個科目好對賬,另外其他應付或其他應收用哪個都一樣,因為做負債表時需要進行重分類的
2023-10-11
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