同學(xué)您好,沒有收回也就不用交稅
尊敬的老師,您好!關(guān)于小微企業(yè)的企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠政策,我公司符合小微企業(yè)的三個(gè)條件,屬于小微企業(yè),主營(yíng)光攬維護(hù)維修,請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅除按①≤100萬(wàn)②100萬(wàn)<應(yīng)納稅所得額≤300萬(wàn)③應(yīng)納稅所得額>300萬(wàn),這三個(gè)檔次繳納企業(yè)所得稅以外,對(duì)于光攬維護(hù)維修業(yè)來說,企業(yè)所得稅國(guó)家還有其他的優(yōu)惠政策嗎?
小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中提到一條是年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬(wàn)但是在小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策中,又提到,年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)和不超過300萬(wàn)均可以享受不同程度的稅收優(yōu)惠請(qǐng)問這個(gè)30萬(wàn)和100萬(wàn),是否已矛盾?如果應(yīng)納稅所得額100萬(wàn),已經(jīng)不符合小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)了,為什么還可以享受稅收優(yōu)惠呢?謝謝老師
老師用100萬(wàn)買了人家150萬(wàn)的債權(quán),但是錢沒有收回來這個(gè)50萬(wàn)的企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策可以分期繳納嗎?
老師 分公司的企業(yè)所得稅不享受優(yōu)惠政策?我們公司是一家分公司 不跟總公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表,采用獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅沒有優(yōu)惠政策嗎?100萬(wàn)利潤(rùn)要交25企業(yè)所得稅,每年我們還要交50萬(wàn)的管理費(fèi),那這個(gè)管理費(fèi)還不能稅票扣除?
公司貸款,支付的利息和融擔(dān)費(fèi)如果取得專票可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
老師,取得文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金是否交增值稅和所得稅
老師好,個(gè)體戶可不可以開1%的專票?
老師好,注冊(cè)資本印花稅按年繳,還是按次繳
如何確定一張材料發(fā)票對(duì)成本的影響是多少?
老師,殘保金的計(jì)算人數(shù)退休返聘人員是不是要剔除?
試生產(chǎn)階段領(lǐng)用的原材料以及人工工資、費(fèi)用等如何記賬?
老師24年度匯算清繳年報(bào)中發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)費(fèi)用漏報(bào)了5萬(wàn)元,想給調(diào)正確了,但在匯算清繳報(bào)表里沒找到營(yíng)業(yè)費(fèi)用調(diào)增這一欄,我直接在報(bào)表營(yíng)業(yè)費(fèi)用填正確的耳接加5萬(wàn)可以嗎
請(qǐng)問老師,23年暫估忘了沖,現(xiàn)在報(bào)24年企業(yè)所得稅匯算清繳能調(diào)減不,賬上要在25年沖嗎?還是只調(diào)表不調(diào)賬
你好老師,剛設(shè)立了一個(gè)分公司,領(lǐng)了執(zhí)照,先開銀行賬戶還是先做稅務(wù)登記呢?
那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
那50萬(wàn)的差額做到哪里呢
同學(xué)您好,按實(shí)際投資入成本的
不會(huì)做,我們只是買債權(quán)沒有投資
買債權(quán)本身就是投資
老師那完整的分錄怎么做呢?
您好!借:交易性金融資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:銀行存款,貸:投資收益,到期贖回收,根據(jù)收益情況做賬務(wù)處理:借:銀行存款 貸:投資收益 貸:交易性金融資產(chǎn)
做到投資收益那不也是損益也交稅了啊
學(xué)員您好,是的,對(duì)的