計算3月份生產(chǎn)銷售卷煙的消費稅31500*56%+20000*150/10000
某卷煙廠生產(chǎn)企業(yè)有如下納稅請計算下列業(yè)務中消費稅的應納稅額 1,出售甲類卷煙,銷售數(shù)量為40標準箱,不含稅銷售額為200萬元,增值稅率13%,消費稅稅率為56%,加150元每標準箱,2.出售雪茄煙,本月不含稅,銷售額為100萬元,增值稅稅率13%,消費稅稅率為36%3出售以外購已稅煙絲生產(chǎn)的甲類卷煙10標準箱,不含稅銷售額為50萬元,本月購入煙絲80萬元生產(chǎn)領(lǐng)用煙絲30萬元,煙絲消費稅率為30%
某卷煙廠3月份生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: 1.從某煙絲廠購進已稅煙絲200噸,每噸不含增值稅單價為2萬元。 2.生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲150噸,生產(chǎn)卷煙20 000標準箱,當月銷售自產(chǎn)卷煙18 000標準箱,取得不含增值稅銷售額31 500萬元。 3.其余2 000標準箱卷煙銷售給某縣的煙酒專賣店,取得不含稅銷售額400萬元。 4.進口外國卷煙10 000標準箱,經(jīng)海關(guān)審定的貨價為1800萬元(折合人民幣),運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地起卸前的包裝費10萬元,運輸費58萬元,支付購貨傭金20萬元。 5.當月,進口卷煙在境內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額為48 000萬元。 已知每標準箱卷煙為50 000支。卷煙的進口關(guān)稅稅率為20%,卷煙消費稅的比例稅率56%,定額稅率為0.003元/支;煙絲的消費稅稅率為30%。 要求: 計算3月份生產(chǎn)銷售卷煙的消費稅。 計算進口卷煙的關(guān)稅,及進口環(huán)節(jié)的消費稅、增值稅。 計算3月份的應納增值稅。
某卷煙廠3月份生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: 從某煙絲廠購進已稅煙絲200噸,每噸不含增值稅單價為2萬元。 生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲150噸,生產(chǎn)卷煙20 000標準箱,當月銷售自產(chǎn)卷煙18 000標準箱,取得不含增值稅銷售額31 500萬元。 其余2 000標準箱卷煙銷售給某縣的煙酒專賣店,取得不含稅銷售額400萬元。 進口外國卷煙10 000標準箱,經(jīng)海關(guān)審定的貨價為1800萬元(折合人民幣),運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地起卸前的包裝費10萬元,運輸費58萬元,支付購貨傭金20萬元。 當月,進口卷煙在境內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額為48 000萬元。 已知每標準箱卷煙為50 000支。卷煙的進口關(guān)稅稅率為20%,卷煙消費稅的比例稅率56%,定額稅率為0.003元/支;煙絲的消費稅稅率為30%。 要求: 計算3月份生產(chǎn)銷售卷煙的消費稅。 計算進口卷煙的關(guān)稅,及進口環(huán)節(jié)的消費稅、增值稅。 計算3月份的應納增值稅。
某卷煙廠用外購煙絲生產(chǎn)卷煙,4月外購煙絲價款為200000元,月初庫存外購已稅煙絲50000元,月末庫存外購已稅煙絲66000元。本月銷售用外購煙絲生產(chǎn)的卷煙20標準箱,取得的不含稅銷售額為280000元,款項已收存銀行。外購煙絲的消費稅稅率為30%,生產(chǎn)的卷煙的消費稅比例稅率為56%,定額稅率為每標準箱150元。計算該卷煙廠4月應納消費稅額。
某卷煙廠3月份生產(chǎn)經(jīng)營情況如下。(1)從某煙絲廠購進已稅煙絲200噸,每噸不含增值稅單價為2萬元。(2)生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲150噸,生產(chǎn)卷煙20000標準箱,當月銷售18000標準箱,取得不含增值稅銷售額31500萬元。已知卷煙每標準箱的定額稅率為150元,比例稅率為56%,煙絲的消費稅稅率為30%。要求計算該廠3月份的應納消費稅。
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對方?還是怎么讓對方看到發(fā)票???
付款25萬當28萬用,這3萬是沖費用還是做收入?內(nèi)賬
4.8申請貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對不對
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務局上面申報社保,我的繳費基數(shù)填錯了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務招待費匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細的營業(yè)外收入的其他嗎?