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某卷煙廠生產(chǎn)企業(yè)有如下納稅請計(jì)算下列業(yè)務(wù)中消費(fèi)稅的應(yīng)納稅額 1,出售甲類卷煙,銷售數(shù)量為40標(biāo)準(zhǔn)箱,不含稅銷售額為200萬元,增值稅率13%,消費(fèi)稅稅率為56%,加150元每標(biāo)準(zhǔn)箱,2.出售雪茄煙,本月不含稅,銷售額為100萬元,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率為36%3出售以外購已稅煙絲生產(chǎn)的甲類卷煙10標(biāo)準(zhǔn)箱,不含稅銷售額為50萬元,本月購入煙絲80萬元生產(chǎn)領(lǐng)用煙絲30萬元,煙絲消費(fèi)稅率為30%

2020-06-28 22:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-29 06:34

你好,需要計(jì)算,做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2020-06-29 08:09

業(yè)務(wù)1繳納消費(fèi)稅的計(jì)算 200*56%%2B200*150/10000=115

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齊紅老師 解答 2020-06-29 08:10

業(yè)務(wù)2繳納消費(fèi)稅的計(jì)算 100*36%=36

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齊紅老師 解答 2020-06-29 08:11

業(yè)務(wù)3消費(fèi)稅的計(jì)算是 50*56%%2B10*150/10000=28.15 可以抵扣消費(fèi)稅=30*30%=9

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齊紅老師 解答 2020-06-29 08:12

本月繳納消費(fèi)稅合計(jì)是 115%2B36%2B28.158-9

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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