你好,做賬的區(qū)別就是增值稅的計(jì)提會計(jì)分錄
老師。你好。我問下。我們一般納稅人和小規(guī)模納稅人賬戶有什么區(qū)別?
一般納稅人和小規(guī)模納稅人有啥區(qū)別
你好老師,小規(guī)模和一般納稅人做賬啥區(qū)別
你好 一般納稅人和小規(guī)模納稅人的區(qū)別 是什么
你好老師,酒店業(yè)一般納稅人和小規(guī)模納稅人有啥區(qū)別,小規(guī)模是不是普票專票都可以開?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師具體呢,,,
小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
一般納稅人就是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額 還有轉(zhuǎn)出未交增值稅 和應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅等
小規(guī)模賬務(wù),開出發(fā)票分錄咋做
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
老師,以前都是貸:銷項(xiàng)稅然后做一筆減免,現(xiàn)在不用了為啥?
因?yàn)楝F(xiàn)在發(fā)票上不體現(xiàn)稅金了
那我們是電商,要確認(rèn)無票收入
無票收入也是這么做的。
結(jié)算了10000,主營業(yè)務(wù)收入也做10000?要換算成不含稅的嗎
不用,這個(gè)是不需要換算的。
老師,電商計(jì)提客服部工資怎么計(jì)提
可以記入銷售費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬
那給電商客戶補(bǔ)償?shù)氖酆竽切┯浫胧裁?
抱歉,這個(gè)我就不太確定了。