同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 按照這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 為啥又出現(xiàn)一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅 交進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅里不行嗎?
銷項(xiàng)稅額直接到未交增值稅合理嗎,中間沒(méi)有轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,課程中講的通過(guò)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)到未交增值稅,實(shí)際工作中也要這么做賬嗎?可以只將進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目嗎?
老師,期末計(jì)提增值稅必須是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅嗎 可以不通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”這個(gè)中間科目嗎,直接進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅反向結(jié)轉(zhuǎn)然后差額記在“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,1.我進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)項(xiàng)稅額直接結(jié)轉(zhuǎn)到未教增值稅科目,中間不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,這樣做可以嗎 2.我交了增值稅,是做到已交稅金科目還是直接沖未交增值稅科目
客戶少大0.99不給了,也沒(méi)什么文件,我們得怎么處理?
擔(dān)保協(xié)議簽字但身份信息寫錯(cuò),擔(dān)保合同有效嗎?
境外分公司的盈利,交過(guò)當(dāng)?shù)厮枚惡?,匯回中國(guó),屬于總公司什么類型所得?
老師好,房地產(chǎn)企業(yè)成立不足三十六個(gè)月,可以增值稅留抵退稅嗎
老師,怎么獲取出口商品的海關(guān)總收入金額
債權(quán)投資,2015年末借:債權(quán)投資——應(yīng)計(jì)利息84,1016年初直接出售2000,題目沒(méi)有說(shuō)收到應(yīng)計(jì)利息。在處置時(shí)是不是除了出售時(shí)收到到的銀行存款外還應(yīng)該多收84的應(yīng)計(jì)利息?
廣告業(yè),項(xiàng)目編碼是廣告服務(wù),需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
老師7月社保調(diào)整了,我是先報(bào)社保,再報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅是不是社保部分要從新填寫???
核算每個(gè)分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類添加成三級(jí)科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店?所有收入要,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-二店,這樣吧?
核算每個(gè)分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類三級(jí)科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店?所有收入都要主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-二店?
幫我看下這樣合理嗎
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅嗎 那你可以這樣做
沒(méi)有,免稅的,好的謝謝
免稅的不應(yīng)該轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
就是做了點(diǎn)廢袋收入,就一筆
主生產(chǎn)的飼料都免稅
這里來(lái)的
同學(xué)你好 那直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以了
他說(shuō)對(duì)什么報(bào)表有影響,我也是半吊子,不管了,謝謝了
同學(xué)你好 這個(gè)是要交所得稅的