這個是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的一種方式。
第二大題第二問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不用銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄,直接寫轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅就可以嗎?平時實(shí)務(wù)怎么操作啊
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 為啥又出現(xiàn)一個轉(zhuǎn)出未交增值稅 交進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅里不行嗎?
1.每個月進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對?為啥要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目 直接進(jìn)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進(jìn)項(xiàng)是指賬面上所得的進(jìn)項(xiàng)?還是指的我本月勾選的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
老師,一般納稅人期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng);再結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 還是直接進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)差額結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里??梢詥?。不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅。
不會提高公司流動比率的有 a 公司用銀行存款購置新生產(chǎn)線 b 公司從商業(yè)銀行取得長期借款 c 公司收到客戶上期所欠貨款 d 公司向供應(yīng)商預(yù)付原材料采購款
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中級職稱考試多選題少選得分嗎
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轉(zhuǎn)出未交增值稅什么意思
這個就是你計(jì)算增值稅的一個過渡的一個科目。
幾天怎么結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目
具體進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目
這種結(jié)算方式的話,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都不用動。
可以都不動 但是它的數(shù)從哪來
數(shù)就是你自己計(jì)算的呀,銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額。
這種計(jì)算方式有什么好處
這個就是個人做賬習(xí)慣的問題。
轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底稅額?
不一定就是留底稅額,就是應(yīng)該交的稅額或者是留底的。
覺得有點(diǎn)蒙 轉(zhuǎn)出未交增值稅有可能是負(fù)數(shù)是吧
對呀,這個有可能是負(fù)數(shù)的呀,都有可能。
轉(zhuǎn)出未交增值稅跟稅務(wù)報表上哪個數(shù)是一樣的
應(yīng)該和應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅的金額一致。
要是有留底呢 應(yīng)交增值稅就是0了吧 是不是跟留底的數(shù)是一樣的
對,這個會跟你留抵的金額是一樣的。
留底稅額是我勾選的進(jìn)項(xiàng) ?做賬時的進(jìn)項(xiàng)包括沒勾選的吧 那未交增值稅就不可能一樣 所以轉(zhuǎn)出未交增值稅里的進(jìn)項(xiàng)就是勾選后的進(jìn)項(xiàng)對?
轉(zhuǎn)出未交增值稅是以銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。