好可以減半的小規(guī)模、小型微利企業(yè)可以繼續(xù)減半。

老師,請教一個問題,小規(guī)模稅收優(yōu)惠減征的部分,要不要做到營業(yè)外收入里面? 我們現(xiàn)在涉及到了優(yōu)惠有增值稅優(yōu)惠2%,附加稅減半,印花稅減半,還有所得稅應(yīng)納稅所得額減按25%*20%
老師:你好。小微企業(yè)印花稅4月申報的時候,減半征收,按次申報,現(xiàn)在7月改了嗎?沒有優(yōu)惠?
請問老師,印花稅改了后沒有優(yōu)惠減半征收了嗎?
請問下老師,2022年第四季度的印花稅有什么優(yōu)惠嗎?是減半征收嗎
請問下老師,2022年第四季度的印花稅有什么優(yōu)惠嗎?是減半征收嗎
注冊會計師會計分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會不會被扣分?金額和科目正確
老師請問審計報告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個人轉(zhuǎn)到公司賬戶,后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人
請問新成立的公司,新增的固定資產(chǎn)需要計提折舊嗎?
老師,社保基數(shù)調(diào)增后,企業(yè)代員工補繳7-9月的社保費用。 小企業(yè)會計準(zhǔn)則,需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡嗎?
老師好,請教個問題:公司于2020年1月份買了輛車發(fā)票尾號7728,進(jìn)項稅額13.6萬,這張發(fā)票取得當(dāng)時公司是小規(guī)模!于同年4月1號轉(zhuǎn)為一般納稅人后,將該發(fā)票做了紅沖,開具了正確尾號為4484的發(fā)票.而會計于同年7月份把7728號做了勾選抵扣進(jìn)項,被稅局在24年3月發(fā)現(xiàn)后要求在任會計做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但做這個轉(zhuǎn)出的會計也沒有發(fā)現(xiàn)存在正確發(fā)票的事情!主要該公司管理混亂,會計更換頻繁!目前我發(fā)現(xiàn)了正確發(fā)票沒有吃進(jìn)項,但進(jìn)項勾選里面已經(jīng)看不到這張發(fā)票了,怎么辦?有什么辦法把這13.6萬進(jìn)項吃進(jìn)來呢?
老師好!從香港進(jìn)口貨物需要繳納那些稅?
老師你看我申報完了,稅局還有提醒
老師,就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬,然后我按照1%的稅率,計算的免征增值稅的金額,記入營業(yè)外收入了,然后和增值稅申報的收入,一起記入個稅的經(jīng)營所得里了,然后剛稅務(wù)所長給我打電話,說不一致,讓我寫說明,沒事吧,老師這么算是對的吧是不
小規(guī)模酒店,開出5%的征收率租賃票,季度不超過30萬,免不免稅?