你好 別人欠你單位的錢
老師,你好,資產(chǎn)負債表中,其他應(yīng)付款是負數(shù),要怎么調(diào)整?是填到其他應(yīng)收款中么?
老師您好,資產(chǎn)負債表期末,其他應(yīng)付款是負數(shù)是什么原因謝謝老師
你好,資產(chǎn)負債表其他應(yīng)付款是負數(shù)是什么原因?
老師,請問一下,資產(chǎn)負債表其他應(yīng)收款負數(shù),我調(diào)整到其他應(yīng)付款,但是資產(chǎn)負債表就不平衡了,怎么查找原因,我是在資產(chǎn)負債表上調(diào)整的
老師,資產(chǎn)負債表其他應(yīng)付款是負數(shù)表示什么
有哪位老師清楚,2010年之前沒有簽合同,2010年至今這個月補簽的合同,還有沒有法律效力?
金碟會計軟件結(jié)了賬之后就不能修改憑證了嘛?
請問,買水魚共用了50元,還付了加工費80元,那當(dāng)天水魚采購成本就是130元了?
你好,家居屬于什么行業(yè)?
老師,收到老板茶室使用的電茶爐的發(fā)票,怎么做分錄?款已付
老師,麻煩問一下自己的一般納稅人,想開給別人20萬轉(zhuǎn)票,沒有實際入賬有啥風(fēng)險
老師好,有兩個問題: 1、今年3月注冊的公司,第一季度只報了幾百的開辦費,到現(xiàn)在也沒有經(jīng)營,沒有發(fā)工資也沒有計提,個稅怎么操作? 2、個體戶第一季度收入28000元,做賬的時候增值稅未入賬,貸方直接入了主營業(yè)務(wù)收入28000元,報稅的時候收入寫了28000元,申報增值稅報表顯示3%的稅率840元,最終顯示稅額0,這個業(yè)務(wù)我該怎么調(diào)整?
半年繳納一次的城鎮(zhèn)土地使用稅怎么記賬老師,我們還補繳了2024年一年的并繳納了滯納金
請問做賬系統(tǒng)做的是內(nèi)賬還是外賬?
老師你好!買的中級必刷500題,書收到了,但電腦上沒找到,想用電腦刷題
你好,沖紅去年的收入發(fā)票如何做賬
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、 應(yīng)交稅費負數(shù) 成本跟著紅沖
是去年的收入 是不是待以前年度損益呢?
不做 收入的不做 負數(shù)發(fā)票又不是去年紅沖的 你做到去年 影響今年的增值稅和去年的所得稅銷售額不一致
紅沖去年的收入的發(fā)票是不是要做以前年度損益調(diào)整
不是 你看這個吧 企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號-收入》第九條規(guī)定: “企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)銷售商品收入的售出商品發(fā)生銷售退回的,應(yīng)當(dāng)在發(fā)生時沖減當(dāng)期銷售商品收入。 銷售退回屬于資產(chǎn)負債表日后事項的,適用《企業(yè)會計準(zhǔn)則第29號——資產(chǎn)負債表日后事項》。” 因此,對于銷售退回,企業(yè)應(yīng)分別不同情況進行會計處理: 1、對于本年度未確認(rèn)收入的售出商品發(fā)生銷售退回的,這時會計處理比較簡單,企業(yè)應(yīng)按已記入“發(fā)出商品”科目的商品成本金額,借記“庫存商品”科目,貸記“發(fā)出商品””科目。 2、對于本年度已確認(rèn)收入的售出商品發(fā)生退回的,企業(yè)一般應(yīng)在發(fā)生時沖減當(dāng)期銷售商品收入,同時沖減當(dāng)期銷售商品成本。 他說的沖減當(dāng)期 就是做到當(dāng)月額額