借,銀行存款200 貸,實(shí)收資本-小李200 借,其他應(yīng)收款A(yù)公司 貸,銀行存款
老師,我想問一下,我公司一個(gè)一級(jí)資質(zhì)是從別的公司買來的,花了200萬,當(dāng)時(shí)錢是直接以私人名義打到對(duì)方私人賬戶,對(duì)方給我們寫了一個(gè)收據(jù)。公司有3個(gè)股東,現(xiàn)在他們想把這筆錢做成實(shí)收資本,有什么好的操作?
我們公司收入往來,一直也都沒有合同,就是寫個(gè)小訂單,再錄入電腦里,其他的就沒有了,這種情況下,我們公司客戶是個(gè)人從我們公司拿卷子,賣給學(xué)校,學(xué)校把我們開票資料給教育局,由教育局打款到我們公賬上,我們?cè)诎彦X從對(duì)私返還給客戶,這種情況下我們屬于私開發(fā)票,我們有什么措施來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢
老師我們老板名下有一家銷售公司,一家物流公司,我剛來做內(nèi)賬,以前他兩家公司的賬記在一起,沒有分開,我現(xiàn)在想分開,我就先做的銷售公司,銷售公司開給物流公司,然后物流公司有包牌賣給客戶,客戶直接將款項(xiàng)打到銷售公司賬上,所以就多出了那一堆明細(xì)的錢,我從銷售公司將這筆錢轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣提現(xiàn)這堆明細(xì),如何寫分錄呢?謝謝,我現(xiàn)在把銷售公司代收的5萬轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣把這堆明細(xì)提現(xiàn)出來呢?,這種操作合規(guī)嗎,如果不合規(guī)怎么調(diào)整呢?
老師我們老板名下有一家銷售公司,一家物流公司,我剛來做內(nèi)賬,以前他兩家公司的賬記在一起,沒有分開,我現(xiàn)在想分開,我就先做的銷售公司,銷售公司開給物流公司,然后物流公司有包牌賣給客戶,客戶直接將款項(xiàng)打到銷售公司賬上,所以就多出了那一堆明細(xì)的錢,我從銷售公司將這筆錢轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣提現(xiàn)這堆明細(xì),如何寫分錄呢?謝謝,我現(xiàn)在把銷售公司代收的5萬轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣把這堆明細(xì)提現(xiàn)出來呢?,這種操作合規(guī)嗎,如果不合規(guī)怎么調(diào)整呢?
我們公司跟小離借錢借了200萬,小李直接私人卡打到我公司對(duì)公賬戶分錄怎么寫,小李讓我們把200萬直接還到他的公司A公司,他是法人,我們就直接對(duì)公轉(zhuǎn)到A公司的對(duì)公,分錄怎么寫,把分錄明細(xì)都寫上老師。
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請(qǐng)問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
小李不是我公司的法人,是幫法人墊付的
實(shí)收資本后面不是只能寫法人的名字?
實(shí)收資本是法人的名字
其他應(yīng)收款A(yù)公司我后期怎么消掉?
就一直掛著嗎?
后面歸還 如果不歸還,消不了