你好,現(xiàn)在是留抵稅額抵扣了嗎?
增值稅的賬務(wù)處理(進項稅額和銷項稅額科目下的數(shù)額月末怎么處理、進項稅額大于銷項稅額月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)、銷項大于進項又怎么結(jié)轉(zhuǎn))
上個月進項大于銷項,留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷項大于進項,銷項減去進項是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費-未交增值稅10,
去年12月份,進項大于銷項,記賬為結(jié)轉(zhuǎn)進項與銷項稅額至轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在怎么處理?
進項勾選大于銷項,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)進銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
每個月交或不交增值稅,我都結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額和應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額,通過應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費/未交增值稅。當月進項稅額大于銷項稅額,就應(yīng)交稅費/未交增值稅為借方余額,當月銷項稅額大于進項稅額,就應(yīng)交稅費/未交增值稅為貸方余額。
麻煩宋生老師解答,謝謝!宋老師,我那個制造費用是4月份做的當月結(jié)轉(zhuǎn)了的,我5月份又做的負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)完后余額確實為負數(shù)。
老師好,23年開的發(fā)票,因為對方一直沒給錢,是專票1個點的稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在還能沖紅重新開嗎?
老師,什么樣的企業(yè)可以開具勞務(wù)費發(fā)票
老師你好,公司已實繳注冊資本,但現(xiàn)在經(jīng)營一直虧損,去年已減資20%,把注冊資本退回股東,現(xiàn)在老板還想減少注冊資本,這種會不會有稅務(wù)風(fēng)險?
各位老師大家好,我們公司的工人是這么個情況,就是相當于把生產(chǎn)直接給外包了,然后有一個工頭自己招的工人來干工作呢,這個工頭在中間還要抽錢呢,但是工資每個月我們是走公戶的,但是老板讓把勞務(wù)合同也同每個工人簽上呢,像這種情況的勞務(wù)合同怎么簽?zāi)?,我們公司只給提供免費住宿,其他的都是那個工頭怎么解決,請老師們指點一下,這種的合同怎么簽?zāi)?/p>
我是一般納稅人,開具的普通發(fā)票銷項,可以抵扣專票進項發(fā)票嗎
工程票跨年部分紅沖紅字發(fā)票原因是選哪個比較好呢
老師實際開票金額和付款金額不一致怎么做賬
房租合同和個人簽的,個人摁手印,沒有公司公章,這個人不是公司員工,發(fā)票和收據(jù)開的公司,這樣行嗎?
老師,請問民非會計制度3月啟用軟件,固定資產(chǎn)期初錄入是不是除了錄固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)、科目初始數(shù)據(jù)外還要在固定資產(chǎn)系統(tǒng)里錄入相關(guān)信息?
本來進項大于銷項不需要記賬,但是現(xiàn)在這個記完賬的余額一直在那兒掛著呢
你好,進項大于銷項,需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)啊 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
是這樣記賬的,但是現(xiàn)在期初余額還是期初余額,這個到年底再處理嗎?
你好,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的期初余額,賬實相符就不需要特地做什么處理啊?