你好,現(xiàn)在是留抵稅額抵扣了嗎?

增值稅的賬務(wù)處理(進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額科目下的數(shù)額月末怎么處理、進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)、銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)又怎么結(jié)轉(zhuǎn))
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫(xiě) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 ,還是直接寫(xiě)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10,
去年12月份,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),記賬為結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)稅額至轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在怎么處理?
進(jìn)項(xiàng)勾選大于銷(xiāo)項(xiàng),月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
每個(gè)月交或不交增值稅,我都結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額,通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅。當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,就應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅為借方余額,當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,就應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅為貸方余額。
股權(quán)還沒(méi)有轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑴?zhǔn)備轉(zhuǎn)讓?zhuān)鹿蓶|先把投資款轉(zhuǎn)入公司賬戶(hù),后又變更,應(yīng)該不影響哈
老師,廣告設(shè)計(jì)不是不屬于文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
老師,我想問(wèn)一下,給一個(gè)公司做每月的保稅,我是要在電子稅務(wù)局登陸營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人的賬號(hào),還是我自己的賬號(hào)就可以
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下銀行回單只占了A4紙的3分之一大??!這樣的銀行回單作為附件,該怎么粘貼好些?謝謝!
@郭老師@郭老師@郭老師
您好老師,計(jì)提工資,社保及公積金個(gè)稅分錄和發(fā)放繳納社保公積金及個(gè)稅的分錄
工資計(jì)提未發(fā)放,個(gè)稅是按計(jì)提的報(bào)還是按發(fā)放的報(bào),如年底還未發(fā)放年度所得稅匯算清繳是不是不能稅前扣除
老師,這個(gè)住宿費(fèi)入什么費(fèi)用呢
企業(yè)是民營(yíng)醫(yī)院,使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,購(gòu)入菜種和肥料種植一些蔬菜用于自身食堂使用,應(yīng)該怎么記賬?
老師,A企業(yè)融資,目前凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù),股東B未實(shí)繳,將部分股權(quán)轉(zhuǎn)給外部投資者C,C的投資款全部進(jìn)入A公司(一部分進(jìn)入實(shí)收資本、一部分計(jì)入資本公積),請(qǐng)問(wèn)這種情況稅務(wù)支持B低價(jià)轉(zhuǎn)股嗎?


本來(lái)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不需要記賬,但是現(xiàn)在這個(gè)記完賬的余額一直在那兒掛著呢
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)啊 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
是這樣記賬的,但是現(xiàn)在期初余額還是期初余額,這個(gè)到年底再處理嗎?
你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的期初余額,賬實(shí)相符就不需要特地做什么處理啊?