您好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
老師,我們公司掛靠其他建筑公司承包了一個(gè)小區(qū)綠化工程,所有票據(jù)和工資費(fèi)用都要在這個(gè)建筑公司走賬,包括買(mǎi)材料,收工程款都要從那記賬,現(xiàn)在我們承包的項(xiàng)目,有些包工隊(duì),沒(méi)有發(fā)票,先讓他們發(fā)票,但是他們開(kāi)不了發(fā)票,這種情況怎么取得發(fā)票
老師你好,我們公司是建筑工程有限公司,一般納稅人?,F(xiàn)有一個(gè)項(xiàng)目,我們還沒(méi)開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票出去,但是先收到了成本發(fā)票。我該怎么做分錄。
我們公司接了一個(gè)項(xiàng)目A,是做防水雙包工程,但是用的是B家公司的防水資質(zhì),用的材料也是B公司的,我們?cè)贐公司購(gòu)買(mǎi)材料直接發(fā)到工地上,每次買(mǎi)材料也是先付款后發(fā)貨,但是一直沒(méi)有開(kāi)票我們,目前項(xiàng)目已經(jīng)到一定階段了,A項(xiàng)目的總包方結(jié)了一筆款到B公司,B公司又用這筆錢(qián)來(lái)抵我們后期要購(gòu)買(mǎi)的材料款,目前已經(jīng)抵了2筆材料款了,現(xiàn)在我這邊要怎么入賬?前期的材料是不是要追B公司開(kāi)票?后期的材料款不從公賬上走,但還是要做材料的出入庫(kù)吧,那對(duì)應(yīng)的材料款在賬面上要怎么處理呢
老師,你好,我們建筑公司,有一家供應(yīng)商,的材料款,還有一部分,我們已經(jīng)付款了,到一直還沒(méi)有收到發(fā)票,現(xiàn)在這家公司老板已經(jīng)跑路了,我們?cè)撛趺崔k呢?
你好,是建筑工程有限公司,現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目,已經(jīng)開(kāi)工了,現(xiàn)在買(mǎi)材料啥的,都是先付款,還沒(méi)收到發(fā)票,我要怎么做賬呢?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師你好,等發(fā)票到了,我要怎么做賬的,是轉(zhuǎn)到工程施工 合同成本 原材料,嗎?
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
項(xiàng)目上還沒(méi)開(kāi)票,如果開(kāi)票了,我要怎么做賬呢,老師
,你好, 借:原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付賬款