你好;? ? ? ?需要的; 要繳納印花稅的(如果你開(kāi)票業(yè)務(wù)就是? 印花稅方面的業(yè)務(wù) 的。? ?)
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票還需要交增值稅么
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專用發(fā)票是到稅務(wù)局代開(kāi)嗎
老師,小規(guī)模納稅人。城建稅是減半征收嗎。另外,在稅力局代開(kāi)的發(fā)票,印花稅,要自己在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎?
小規(guī)模納稅人到稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,在稅務(wù)局預(yù)交了增值稅 城建稅,回來(lái)還要再網(wǎng)上申報(bào)印花稅嗎
小規(guī)模代開(kāi)7萬(wàn)的專票已交增值稅和城建稅,請(qǐng)問(wèn)季報(bào)時(shí)還申報(bào)印花稅嗎?建稅服務(wù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開(kāi)始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開(kāi)始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開(kāi)租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒(méi)關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
開(kāi)票業(yè)務(wù)是咨詢服務(wù)
?你好;? ? 是專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù) 還是一般的咨詢服務(wù)??