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老師您好,我們給客戶開的發(fā)票,客戶已抵扣,我們?cè)谠趺唇o他開紅字發(fā)票

2022-10-19 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-19 09:21

購(gòu)買方已經(jīng)抵扣,紅字信息表由購(gòu)買方填開。登錄開票軟件,進(jìn)入發(fā)票管理模塊,點(diǎn)擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”,選擇購(gòu)買方“已抵扣”;點(diǎn)擊下一步進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面,準(zhǔn)確填寫藍(lán)字發(fā)票信息后上傳?!?/p>

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快賬用戶6378 追問 2022-10-19 09:23

我們銷售方如何填寫

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齊紅老師 解答 2022-10-19 09:29

同學(xué)您好,抵扣了的購(gòu)貨方填

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快賬用戶6378 追問 2022-10-19 09:31

他們填寫完之后,我們是不是還的給客戶填寫紅字發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-10-19 09:46

學(xué)員您好,是的,對(duì)的

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快賬用戶6378 追問 2022-10-19 09:47

這個(gè)紅字發(fā)票我們應(yīng)該怎么填寫

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齊紅老師 解答 2022-10-19 09:52

銷方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購(gòu)買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方的. 值得注意的是,兩種條件下對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)時(shí)限不同.因開票有誤購(gòu)買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請(qǐng);尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請(qǐng). 2、開具流程 (1)銷售方提交申請(qǐng)單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購(gòu)買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購(gòu)買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng).

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2022-10-19
同學(xué)你好 你們紅沖就可以
2022-02-08
那個(gè)需要對(duì)方確認(rèn)才能紅沖
2025-06-25
你好 對(duì)的,是這么做的。
2021-01-28
你好,讓對(duì)方給你發(fā)過一個(gè)電子版的,來,你下載開去。
2023-03-28
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