借:應(yīng)收賬款15 ? ?銀行存款20 ????? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
老師,我公司這個(gè)季度有44萬的收入,都是沒有開發(fā)票的,我們是小規(guī)模企業(yè),在增值稅申報(bào)表要如何申報(bào)這個(gè)未開票的收入
是這樣的,我公司開了35的票出去,只收了20的款。那我能確認(rèn)35的收入嗎。我公司是小規(guī)模增值稅這個(gè)季度申報(bào)了的,企業(yè) 所得稅還沒報(bào)。
老師是這樣的,我公司開了35的票出去,只收了20的款。那我能確認(rèn)35的收入嗎。我公司是小規(guī)模增值稅這個(gè)季度申報(bào)了的,企業(yè) 所得稅還沒報(bào)。
是這樣的,我公司開了35的票出去,只收了20的款。那我能確認(rèn)35的收入嗎。我公司是小規(guī)模增值稅這個(gè)季度申報(bào)了的,企業(yè) 所得稅還沒報(bào)。那確認(rèn)了35,成本沒回來啊項(xiàng)目還沒完成。能暫估成本嗎
我問一下,這個(gè)我公司小規(guī)模把固定資產(chǎn)賣了,在增值稅申報(bào)那里計(jì)入收入金額了,可是我做賬是計(jì)入固定資產(chǎn)清理,不是計(jì)入營業(yè)收入的。那我企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候這個(gè)開票的收入需要填進(jìn)去營業(yè)收入嗎?如果填進(jìn)去交這個(gè)所得稅就不合理了。應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我公司有一個(gè)工會(huì)專戶,現(xiàn)在對(duì)方給我方開具發(fā)票,是開具我公司的名稱,還是開具工會(huì)專戶的名稱?
老師 銀行收取的網(wǎng)銀年費(fèi)和短信費(fèi) 應(yīng)該屬于管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師,公司組織團(tuán)建,應(yīng)該開什么發(fā)票內(nèi)容?
老師請(qǐng)問買的社保在那個(gè)公司是不是就要在那個(gè)公司發(fā)工資?
建筑企業(yè)分包的分錄怎么做
已知實(shí)發(fā)工資8000,怎么推算應(yīng)發(fā)工資(同時(shí)個(gè)稅要計(jì)算準(zhǔn)確),懂得老師回答謝謝
你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,年收入35000,要交多少的企業(yè)所得稅?現(xiàn)在企業(yè)所得稅是百分幾呢?
去年所得稅享受一次性加速折舊,今年做去年年報(bào)的時(shí)候,應(yīng)該如何申報(bào)?是調(diào)減還是調(diào)增,調(diào)增數(shù)據(jù)填哪里?
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,供貨方給我們開具發(fā)票,為什么稅率有的是9%,有的是1%,有的是13%,這是由什么決定的
新的個(gè)稅法條款是怎樣的?