在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”兩個(gè)明細(xì)科目進(jìn)行核算,其中,“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目分別設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”、“銷項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅等專欄。
老師,請(qǐng)問一下一般納稅人購(gòu)進(jìn)東西。購(gòu)入分錄我不寫進(jìn)項(xiàng)稅 寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 認(rèn)證的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng) 待認(rèn)證可以的吧??購(gòu)入,借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款。這樣認(rèn)證了我又不知道怎么做了。
老師好,請(qǐng)問以下兩種采購(gòu)的賬務(wù)處理方法是對(duì)的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:庫(kù)存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
老師,應(yīng)交稅費(fèi)下面有二級(jí)科目一個(gè)是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,一個(gè)是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這兩個(gè)是一個(gè)意思吧,就是先不認(rèn)證的發(fā)票入賬。
老師我想問下我如果公司收到一張發(fā)票待認(rèn)證,那我分錄就是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀存或者應(yīng)付嘛,如果后面我又認(rèn)證了又轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,那就沖銷待認(rèn)證科目了嘛,那后面如果我進(jìn)項(xiàng)稅額又轉(zhuǎn)出了,那我是借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),那這樣的話,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就還包含了轉(zhuǎn)出這部分啊,這個(gè)怎么弄的呢
購(gòu)進(jìn)貨物,稅額部分能不能統(tǒng)一進(jìn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),借:庫(kù)存、應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)貸應(yīng)付,這個(gè)內(nèi)置科目是不是有問題?不完整吧,這個(gè)科目完整的二級(jí)明細(xì)都有啥能發(fā)一下嘛?都是貸方余額吧
你好,請(qǐng)問,項(xiàng)目中標(biāo)后,簽合同前,財(cái)務(wù)能從什么角度分析或指定怎么簽合同嗎?還是測(cè)算稅金就可?簽合同前根據(jù)什么條件測(cè)算稅金費(fèi)用成本這些呢?謝謝
1:安全儲(chǔ)備建筑行業(yè)都能計(jì)入哪些內(nèi)容……? 2:那個(gè)保函手續(xù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目……?
你好 老師 B資產(chǎn)組的固定資產(chǎn)可收回金額為什么不是750/1200*1040=650萬元 然后再與520萬對(duì)比后進(jìn)行計(jì)算呢
之前開過的紙質(zhì)版發(fā)票,在電子稅務(wù)局找不到了,什么原因
老師,請(qǐng)問A公司收到B公司轉(zhuǎn)入租金,想要把這部分租金付給股東個(gè)人,如何合理轉(zhuǎn)出?
老師你好,以前年度進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的增值稅如何做分錄
現(xiàn)在社會(huì)上就業(yè)形勢(shì)怎么樣?工作好找嗎?
這道題的第四問在計(jì)算第四季度材料費(fèi)用預(yù)算數(shù)的時(shí)候,為什么不要減去上期結(jié)余的量呢?它的生產(chǎn)量不是應(yīng)該是本期的銷售量減去上期的結(jié)余量嗎?
請(qǐng)問無形資產(chǎn)怎么理解
老師,請(qǐng)問下學(xué)堂有中級(jí)的思維導(dǎo)圖出售嗎
都是貸方余額吧,他不是個(gè)負(fù)債科目么,入庫(kù)時(shí)候發(fā)生額為啥記借方
沒有為啥了哈,這個(gè)是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定哈
好吧謝謝老師,應(yīng)交稅費(fèi)下面的科目都是貸方余額吧。我們新開公司前期進(jìn)貨多,沒銷售。入庫(kù)時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅全記待認(rèn)證就行吧,到時(shí)銷售了,再?gòu)拇J(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,需要多少金額轉(zhuǎn)多少。這樣處理合理吧
是的,就是那樣操作的哈
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語請(qǐng)勿回復(fù)
不知道在哪里好評(píng)
直接結(jié)束問題就能看見了