同學(xué),你好,可以通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金給平了。
老師,建筑業(yè)被掛靠方的,個(gè)人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái)付第三方各種費(fèi)用,個(gè)人做了其他應(yīng)付款,因?yàn)檫@個(gè)款項(xiàng)不用轉(zhuǎn)回給個(gè)人,所以這個(gè)個(gè)人的其他應(yīng)付款一直掛著就會(huì)不平,這個(gè)要怎么做賬把這個(gè)個(gè)人的其他應(yīng)付款給平?我是新手,對(duì)于掛靠的通過(guò)個(gè)人轉(zhuǎn)賬支付給其他公司,這種轉(zhuǎn)賬的過(guò)渡方式不知道怎么做賬。
母公司 借其他應(yīng)收款 貸銀行 子公司 支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)付款母公司 這個(gè)最后怎么平賬呢 一直掛著嗎
老師,其他應(yīng)收款掛的個(gè)人代扣社保,其他應(yīng)付款掛的代扣社保,銀行帳還是對(duì)的,這個(gè)接上怎么辦,應(yīng)收賬款后面掛了個(gè)預(yù)收款,也不知道那兒
老師,其他應(yīng)收款,個(gè)人社保借方有余額怎么回事,一年了,一直掛著,怎么平
其他應(yīng)付款-社保個(gè)人,一直掛賬,怎么給平了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們購(gòu)進(jìn)鋁合金淀正常來(lái)說(shuō)購(gòu)進(jìn)單價(jià)17951每噸,賣出去單價(jià)17522每噸,是不是不太正常哦? ?一直這樣開(kāi)發(fā)票出去,比如進(jìn)來(lái)100689.13 ,賣出去就是100540.25,總感覺(jué)怪怪的,就是一一對(duì)應(yīng)開(kāi)票,抵扣完還有一點(diǎn)留抵,不需要交稅的。 ?
開(kāi)個(gè)人名字的增值稅發(fā)票要個(gè)人身份證號(hào)碼嗎?
企業(yè)注銷前,賬面還有其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款掛賬,該如何處理?需要什么材料做附件
上個(gè)月認(rèn)證了30000,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,這個(gè)月轉(zhuǎn)出1萬(wàn) 怎么做分錄
老師開(kāi)裝修設(shè)計(jì)費(fèi),發(fā)票大類目怎么寫(xiě)???
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng),上月已經(jīng)認(rèn)證入進(jìn)項(xiàng)稅額及管理費(fèi)用,本月對(duì)方紅沖,如何記會(huì)計(jì)分錄
老師您好!象這下幾種的印花稅稅率是多少?污水處理費(fèi)是免稅?平時(shí)拿到的普票也要交印花稅吧?
老師 五險(xiǎn)是必買的嗎?公司只買三險(xiǎn),有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師如果開(kāi)票只開(kāi)資產(chǎn)的其中一部分或者一個(gè)零部件怎么開(kāi)票呢,名稱還是開(kāi)整體的設(shè)備名稱嘛
我們是裝修公司,對(duì)方給我們開(kāi)的成本票,會(huì)計(jì)分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,對(duì)嗎?
一般都是涉及到工資薪金,用庫(kù)存現(xiàn)金平賬沒(méi)事吧,關(guān)鍵是以前的賬不知道來(lái)龍去脈
沒(méi)事的,這種是可以的,