您好,這個是需要繳納
老師 我們電子稅務(wù)局稅費種認(rèn)定 印花稅-倉儲保管 申報的時候那表會有倉儲保管0購銷合同(真實數(shù)據(jù)),但是這個月申報印花稅的時候因為不是報表合并了嗎,我們報印花稅只有認(rèn)定的倉儲保管這一項,不能增加稅目(但是我們實際業(yè)務(wù)是購銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項稅目 把倉儲保管改成了購銷合同 然后正常申報購銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉儲保管沒有申報,為啥啊
老師 我們電子稅務(wù)局稅費種認(rèn)定 印花稅-倉儲保管 申報的時候那表會有倉儲保管0購銷合同(真實數(shù)據(jù)),但是這個月申報印花稅的時候因為不是報表合并了嗎,我們報印花稅只有認(rèn)定的倉儲保管這一項,不能增加稅目(但是我們實際業(yè)務(wù)是購銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項稅目 把倉儲保管改成了購銷合同 然后正常申報購銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉儲保管沒有申報,為啥啊
公司找了6個人去別人的倉庫那里上班,跟別人簽的合同是倉儲服務(wù)合同,并不是倉儲保管合同,需要交印花稅嗎?
公司租別人的房子需要報土地使用稅和房產(chǎn)稅是嗎?之前簽的合同產(chǎn)生的有金額的都報過印花稅了 我是按次申報的 所以現(xiàn)在為止沒有要交的印花稅 還有些是簽了合同沒金額的 就是合作賣貨的合同 那不就是賣出貨產(chǎn)生金額了在按次在稅務(wù)局報印花稅嗎?
老師,這幾種合同需要交印花稅么,稅率是多少?(1)與第三方人力資源機構(gòu)簽的代交社保服務(wù)合同;(2)資產(chǎn)評估委托合同;(3)與會議服務(wù)公司簽的提供會議服務(wù)合同。(4)在網(wǎng)上為員工采購電腦和各種辦公用品,沒有合同,開票方是一家公司,不是個人。(5)以無形資產(chǎn)注資的合同
老師請教下,公司24年年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交所得稅4813.29元,說明公司2024年度報表是盈利的嗎?
老師你好,建筑安裝公司,開票,你說項目名稱寫什么啊
老師,請問我們租別人的廠房,對方不給我們開發(fā)票,能不能用發(fā)票分割單的
裝修公司幫我司墊付了 購買家具的款項 我司能直接轉(zhuǎn)給裝修公司嗎 ,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款備注什么呢
請問老師我們公司注冊資本100萬,以前年度未計提盈余公積,未分配利潤年初加本年累計共4000萬,計提盈余公積累計不超注冊資本的50%可以不用計提,我們這如果計提就會超過了,是不是就按照100萬計提就可以了,不用按照4000萬計提了吧
老師 請問一般納稅人這個開票額度是一個月的嗎 客戶問我為什么不是整數(shù)?
老師好,問下A105050表里面的工資薪金支出包括補償金嗎
庫存商品計提減值準(zhǔn)備做匯算清繳不調(diào)增,需要準(zhǔn)備什么資料備查。
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計提的還是實際發(fā)放的那?
老師 請問發(fā)票數(shù)量可以有小數(shù)點開票嗎?
稅率是多少
您好,這個是千分之一的,減半征收