對的,是的,是這么做的。
老師中秋節(jié)我們工廠購買禮品發(fā)放給員工 月餅960元(無發(fā)票,只有收據(jù))水果和油有發(fā)票 無發(fā)票的部分可以入賬嗎? 計提時 借:生產(chǎn)成本-中秋福利費 貸:應付職工薪酬-中秋福利費 發(fā)放時:借:應付職工薪酬-中秋福利費 貸:銀行存款 每人發(fā)放禮物金額為206元 那本月工資申報的時候是不是每人要增加206元申報工資 (如某人工資3000元 申報的時候要填寫3206元) 其中960元是不是在2022年要做納稅調增
老師好,公司去年買了小禮品幾百塊錢,在活動時發(fā)給員工了,我也記在工資里代交個稅了,會計科目我直接做到福利費中了,沒記到應付職工薪酬-非貨幣性福利,匯算清繳時還要做視同銷售嗎?
老師 你好 請問公司聚餐 組織外出活動發(fā)生的費用是員工福利費要開發(fā)票來報銷 并且分攤到每個員工工資里面申報個人所得稅嗎?
老師,公司給懷孕的員工生育福利費買的水果禮盒667元,要幫她算到工資里面交個稅嗎?有發(fā)票。
老師好,公司發(fā)放現(xiàn)金福利和可以計價的禮品,都需要加到員工工資收入中,一并計算個稅。請問如果是公司聚餐形式的福利,有餐飲費發(fā)票記福利費,請問這個需要并入工資算個稅嗎?謝謝!
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
禮盒是行政買的拿票來報銷,工資計提時兩邊都有費用賬務如何處理呢?
你好,行政拿來報銷,借管理費用、福利費,貸應付職工薪酬福利費,然后報個稅的收益增加到他工資里面。
發(fā)票那塊平了。比如不考慮五險一金:應發(fā)工資6000元+福利667元,應發(fā)變成了6667元;實發(fā):6000減個稅20元=5980元;計提借:管理費用6667,貸:應付職工薪酬-工資 6667,發(fā)放工資并交個稅,借:應付職工薪酬-工資 5980 應交稅費-應交個人所得稅20,貸:銀行存款 6000。那應付職工薪酬的667如何處理呢?兩邊都計入管理費用就重復了,還是計算個稅按6667元 ,計提按6000元
你這個福利費在工資里面又做重復了,不是嘛,他的工資應該做6000。
那個稅按6667,計提按6000是嗎?
對的是的是這個意思的。