你好,沒問題,就是這么做的。

采購(gòu)進(jìn)來物品用于出售,分錄可以這樣做嗎?借:庫(kù)存商品;貸:銀行存款。售出時(shí):借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:庫(kù)存商品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,小規(guī)模的,開出的發(fā)票分錄是不是,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),然后我們收到的普票就做,借庫(kù)存商品,貸銀行存款或現(xiàn)金
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70 貸:庫(kù)存商品70 退回之前銷售商品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 貸:應(yīng)收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫(kù)存商品50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 請(qǐng)問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20 貸:庫(kù)存商品20 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 可以這樣入賬嗎?
小規(guī)模商貿(mào)公司的外賬這些分錄對(duì)不對(duì)?商品采購(gòu)時(shí)法人墊付的:借:庫(kù)存商品 貸:其他應(yīng)付款**** 銷售時(shí) 借:應(yīng)收賬款***公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-- 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 繳納稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師 小規(guī)?,F(xiàn)在免稅 銷售產(chǎn)品 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣就可以嗎
老師您好,麻煩問一下,親兄弟兩人有限責(zé)任公司,一個(gè)占股90%,一人占股10%,法律會(huì)不會(huì)承認(rèn)僅以10萬注冊(cè)資金為限承擔(dān)責(zé)任,不會(huì)因?yàn)槭怯H兄弟就承擔(dān)無限責(zé)任了吧!就是相當(dāng)于一人有限責(zé)任公司了?
關(guān)稅滯納金的逾期天數(shù)怎么算
建筑施工企業(yè),是不是等項(xiàng)目開出去發(fā)票了,才結(jié)轉(zhuǎn)一部分施工成本,不是全部結(jié)完已發(fā)生的 ?
老師您好,電子稅務(wù)局怎么注銷社保業(yè)務(wù)呢
老師我想問下C級(jí)納稅人很難批發(fā)票嗎?還是不批發(fā)票?
公司有些支出,沒有發(fā)票,白條入賬,是會(huì)計(jì)法上,賬上可以白條入賬,但稅法上需要在匯繳調(diào)出,不能稅前列支是嗎?
老師。我司是商業(yè)型一般納稅人,這個(gè)月要去增加經(jīng)營(yíng)范圍,將原來的純貿(mào)易型增加為組裝之后再銷售出去的類型,想請(qǐng)問下,在稅務(wù)登記方面要去做什么變更,以及在賬務(wù)處理上面賬套要留意做什么調(diào)整,日常每月賬務(wù)要增加什么類型的賬務(wù)處理才能完整。稅務(wù)申報(bào)又有什么調(diào)整嗎?
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司給總包方公司開具了勞務(wù)發(fā)票,而勞務(wù)報(bào)酬工人沒給勞務(wù)公司提供發(fā)票,這種情況下勞務(wù)公司可以做稅前扣除嗎?
私人老板同意的話,公積金可以多交避稅嗎,如三萬工資,可交一萬的公積金嗎
老師,小規(guī)模季度需要計(jì)提稅費(fèi)嗎,分錄怎么做,什么時(shí)候做,例如第三季度。在9月。還是10月,


那報(bào)稅的時(shí)候 是不是要扣除稅 報(bào)不含稅
直接按照開票金額申報(bào)就可以。
這些都沒開票,屬于未開票收入
那就直接按照這個(gè)金額申報(bào)就行。
我看報(bào)表上寫著填寫是不含稅收入,所以直接填總金額也是可以的是不
按照這個(gè)金額填寫就可以的。
好呢,那就是沒啥問題
嗯,是的,這么申報(bào)就行了