你好,暫估入庫(kù)處理的。
老師,你好,原材料暫估入庫(kù),等發(fā)票到了沖暫估,那什么情況會(huì)出現(xiàn)暫估掛在賬上呢
原材料月結(jié),那我收到原材料是不是先暫估入庫(kù)?
原材料到貨發(fā)票沒(méi)到,是先掛賬,還是暫估入庫(kù)?
原材料倉(cāng)庫(kù)到貨已驗(yàn)收,發(fā)票未到,是按暫估入賬嗎?
老師你好,采購(gòu)原材料,原材料入庫(kù)了發(fā)票也到了,就是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款。 原材料到了,發(fā)票沒(méi)到,就是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估;發(fā)票到了就是沖暫估,做應(yīng)付賬款。 先付款了就是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。 然后入庫(kù)了沖掉應(yīng)付
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎?需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個(gè),共花了2萬(wàn)2,然后這個(gè),既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒(méi)有告知我這個(gè)是干啥用的,如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
上個(gè)月開(kāi)的專票,對(duì)方用不起,也沒(méi)支付錢。因?yàn)榭缭搅?,就開(kāi)了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個(gè)月專票的收入,增值稅銷項(xiàng)做負(fù)數(shù),然后9月重新開(kāi)的普票(收到錢了)直接做賬,對(duì)不對(duì)
老師問(wèn)一下,公司銷戶,之前計(jì)提的法定盈余公積,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開(kāi),客戶說(shuō)部分質(zhì)量有問(wèn)題,索賠款開(kāi)了3萬(wàn)多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開(kāi)發(fā)票不要收據(jù),對(duì)方說(shuō)收據(jù)可以入賬的,做營(yíng)業(yè)外支出,問(wèn)這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購(gòu)進(jìn)的固定資可以享受3%減按2%嗎
開(kāi)“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開(kāi)“不征稅”發(fā)票嗎?
個(gè)體工商戶的稅務(wù)怎么申報(bào)
個(gè)稅怎么申報(bào)的有流程嗎?
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,后面收到發(fā)票怎么處理?
把前面暫估的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
我原材料直接結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,那我紅沖直接沖原材料和庫(kù)存商品是不是就行
原來(lái)暫估的分錄紅沖就行了。