,計(jì)算該企業(yè)4月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。 100*15%-(60%2B8)/(1-15%)*15%%2B12.995/1.13*15%%2B300*15%-25*15%=
某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲,主營鞭炮加工銷售業(yè)務(wù)。受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費(fèi)8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價(jià)格。乙公司收回該批鞭炮后以不含稅價(jià)100萬元全部出售。 請問代收代繳的城建稅稅率是多少?
某鞭炮企業(yè)2019年4月受托為某單位加工一批鞭炮,委托單位提供的原料金額為60萬元,收取委托單位不含稅增值稅的加工費(fèi)為8萬元,鞭炮企業(yè)無同類產(chǎn)品市場價(jià)格。注:鞭炮的適用稅率為15%。,那么委托方和受托方會(huì)計(jì)分錄分別應(yīng)該怎么做
某鞭炮企業(yè)2021年10月受托為北京市鼎盛股份有限公司加工一批鞭炮,委托單位提供的原材料金額為720000元,收取委托單位不含增值稅委托加工環(huán)節(jié)加工費(fèi)130000元,鞭炮企業(yè)無同類消費(fèi)品市場價(jià)格。該鞭炮企業(yè)支付往返運(yùn)費(fèi)12000元,取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票并符合抵扣規(guī)定,收口委托加工的車用內(nèi)胎按原材料核算,鞭炮的適用稅率為15%。 要求:1.計(jì)算鞭炮企業(yè)應(yīng)納消費(fèi)稅稅額是多少? 2分別對鞭炮企業(yè)和鼎盛公司做賬務(wù)處理。
某鞭炮企業(yè)2021年10月受托為北京市鼎盛股份有限公司加工一批鞭炮,委托單位提供的原材料金額為720000元,收取委托單位不含增值稅委托加工環(huán)節(jié)加工費(fèi)130000元,鞭炮企業(yè)無同類消費(fèi)品市場價(jià)格。該鞭炮企業(yè)支付往返運(yùn)費(fèi)12000元,取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票并符合抵扣規(guī)定,收回委托加工的車用內(nèi)胎按原材料核算,鞭炮的適用稅率為15%。 要求:1.計(jì)算鞭炮企業(yè)應(yīng)納消費(fèi)稅稅額是多少? 2.分別對鞭炮企業(yè)和鼎盛公司做賬務(wù)處理。
2、某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營 鞭炮生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù),2021年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的A公司加工一批鞭炮,A公司提供原料 成本60萬,收取不含稅加工費(fèi)8萬,甲企業(yè)無同類產(chǎn)品的 市場價(jià)格,A公司收回后以不含稅價(jià)格100萬出售。 (2)從另一鞭炮企業(yè)B購入鞭炮一批,取得專用發(fā)票不 含稅25萬。本月領(lǐng)用80%連續(xù)生產(chǎn)組合禮花鞭炮。 (3)本月銷售鞭炮產(chǎn)品,零售額134.55萬 (4)用100箱鞭炮和C企業(yè)交換一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,已知此鞭 炮平均不含稅價(jià)25萬,最高售價(jià)30萬。另甲企業(yè)當(dāng)月可抵 扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為10.4萬,鞭炮消費(fèi)稅率15%。 要求根據(jù)上述資料,分析計(jì)算回答下列小題 1)甲企業(yè)受托加工鞭炮應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅 2)甲企業(yè)代收代繳的城市維護(hù)建設(shè)稅 3)A公司收回鞭炮后再銷售應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 4)甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 5)甲企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?